直接老板報(bào)銷費(fèi)用就行,

請(qǐng)問(wèn)老師,費(fèi)用報(bào)銷單,是只有公司內(nèi)部人員報(bào)銷才可以用嗎?如果是支付給外單位的設(shè)備款,可不可以直接填寫(xiě)報(bào)銷單?還是說(shuō)填付款申請(qǐng)單
老師好,員工沒(méi)在公司買社保,然后他報(bào)銷費(fèi)用都有正規(guī)發(fā)票,剛好老板之前有很多筆從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到公司對(duì)公戶借款,那員工這筆有正規(guī)發(fā)票的我不轉(zhuǎn)賬,可以直接掛老板的往來(lái)嗎?借:費(fèi)用類 貸:其他應(yīng)付款,然后員工報(bào)銷直接走個(gè)人賬戶報(bào)銷
老師,如果有個(gè)員工社保不在A公司,但是工資條上有他名,這樣有關(guān)他名字的車票也可以走正常差旅報(bào)銷,辦公用品報(bào)銷也可以直接發(fā)他個(gè)人是嗎
兩個(gè)公司A和B都是老板的,但是銷售人員(勞動(dòng)合同簽的老板A公司)出差,但是住宿開(kāi)的發(fā)票開(kāi)的是老板的B公司。這種情況,他的差旅費(fèi)報(bào)銷,不能用A公司給他付吧?那如果用B公司給他付,可是他不是B公司員工呀?這種怎辦?
公司員工去外地出差,錢(qián)都是老板先付的,員工出差回來(lái)后拿發(fā)票報(bào)銷,然后掛老板賬。比如,A出差老板給A一萬(wàn)元,A回來(lái)后拿,五千發(fā)票來(lái)財(cái)務(wù)報(bào)銷。財(cái)務(wù)做賬,借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-老板。只有發(fā)票,沒(méi)有老板付給A的付款證明。這樣可以嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
購(gòu)進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元,稅額1.3萬(wàn),百分之九十用于公司運(yùn)送旅客,百分之十用于公司接送員工上下班。購(gòu)進(jìn)礦泉水一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬(wàn)元,稅額0.26萬(wàn),百分之七十贈(zèng)送給公司運(yùn)送的旅客,百分之三十用于公司集體福利。老師,請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額怎么算啊
老師,存貨模塊庫(kù)存大,報(bào)表上庫(kù)存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務(wù)費(fèi)每個(gè)月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時(shí)退個(gè)稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來(lái),我從6月開(kāi)始折舊還是這月開(kāi)始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬(wàn),投資款,這個(gè)20萬(wàn)可以用于什么呢?好久可以動(dòng)?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應(yīng)收賬款二級(jí)科目錯(cuò)了,錯(cuò)誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應(yīng)收賬款一乙(紅字)10,貸:應(yīng)收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬(wàn),10月已開(kāi)(專票),11月乙公司業(yè)務(wù)員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開(kāi),不可以,甲公司做法對(duì)嗎
老師,發(fā)票多開(kāi)了幾千塊錢(qián)出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨(dú)開(kāi)票嗎
銀行扣手續(xù)費(fèi),根據(jù)回執(zhí)單進(jìn)行做帳,下個(gè)月進(jìn)行開(kāi)票,票開(kāi)了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作???
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個(gè)人的話,又沒(méi)有會(huì)計(jì)。

