同學(xué),你好 紅沖的話,你憑借紅字發(fā)票,做負(fù)數(shù)分錄

客戶錢交到A公司,我們公司給客戶開維修發(fā)票,本來應(yīng)該是A公司開的。A公司會(huì)計(jì)沒上班,也遠(yuǎn),客戶在我們這邊,后來我們就開票了,要怎么做賬?后期A公司又把維修發(fā)票開給了我們,我們拿到發(fā)票怎么做賬?
老師,我們開給對方的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,發(fā)票又給稅務(wù)局了,拿不回來了,現(xiàn)在讓我們做紅沖,我們怎么做才能做紅沖,在發(fā)票不給我們的情況
老師,我去年收到對方去稅局代開的發(fā)票,現(xiàn)在對方說稅局打電話說這家公司開的發(fā)票沒有備注工程名稱和地址,需要我把發(fā)票退給他們,他們要去稅局紅沖從新開具,那我到時(shí)候把他們紅沖的發(fā)票還有新開的發(fā)票放到去年的賬里面可以嘛,因?yàn)槲胰ツ暌驳挚鄱惤鹆?,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師,23年的銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)開了發(fā)票,對方是小規(guī)模納稅人,我們開出去的是普票,但24年對方退了幾樣物品回來,那退回的物品發(fā)票怎么開?因?yàn)榘l(fā)票是開在一起的,是普票又不能部分紅沖,如果是全部作廢紅沖再開的話賬務(wù)處理怎么做?增值填報(bào)又該怎么填?重新開發(fā)票的話收入是屬于去年還是本月
老師,我們有家客戶22年開過來的發(fā)票,因?qū)Ψ介_票不正規(guī),被稅務(wù)局查到,在2024年把發(fā)票紅沖了,那我們公司怎么做賬,如果拿到重開的發(fā)票又該怎么開票
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過了,特意前來感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒申請工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個(gè)月購買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?


我做了負(fù)數(shù)發(fā)票,需要調(diào)整2022年的利潤嗎?需要的話分錄怎么做,謝謝
同學(xué),你好 不需要調(diào)整之前的利潤
當(dāng)時(shí)他們開過來的是增值稅專用發(fā)票,后面如果開過來的是普票呢
同學(xué),你好 這個(gè)不要緊的
我之前抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,如果這次他開過來的是普票,我哦要怎么做
同學(xué),你好 你之前的發(fā)票紅字沖銷,稅額也要沖銷的 新開具的發(fā)票,是普通發(fā)票,按照普通發(fā)票做
那我之前的抵扣的稅要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?利潤這塊呢?要調(diào)整嗎
同學(xué),你好 不用調(diào)整