您好 請問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
你好,比如說我開票出去10萬塊錢,但是實(shí)際收到客戶打過來的錢只有8萬,客戶說產(chǎn)品不合格另外2萬不給了,那我的應(yīng)收賬款怎么處理
老師,9月份給客戶開了2000的銷售發(fā)票,已經(jīng)入賬報(bào)稅,收的現(xiàn)金。但是10月份收到退回的發(fā)票,現(xiàn)在客戶不要了,怎么處理?
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶退回去300塊錢(這個(gè)稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點(diǎn),然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會(huì)作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個(gè)情況合理嗎
老師,請問一下,我上個(gè)月做了啊6000塊錢的這個(gè)工資薪金,并報(bào)了個(gè)人所得稅,并且已經(jīng)上稅了,然后實(shí)際當(dāng)月只發(fā)給那個(gè)員工只發(fā)了3000塊錢,實(shí)際是不用上稅的像這個(gè)這種問題要怎么處理啊
老師,我們的開票金額比實(shí)際銷售額大10塊錢,對方收到票后給我們轉(zhuǎn)了這10塊錢回來,這10塊錢要怎么處理
SWIFT代碼:INGBNL2A對應(yīng)的銀行是哪一個(gè)
老師請人給自己的茶園采摘茶葉記人哪里,我采摘后直接銷售茶青,請人是按茶葉多少錢一斤來付錢
往來科目設(shè)置了二級科目就不用設(shè)輔助核算了是吧
老師,接一家企業(yè)的賬要看什么
老師:律所會(huì)計(jì)需要注意哪些重點(diǎn)?
老師好,因?yàn)閾Q了新系統(tǒng),固定資產(chǎn)從上個(gè)季度開始忘了錄入了,一直沒有計(jì)提怎么辦,剛發(fā)現(xiàn)
向“沒有生產(chǎn)能力”的國內(nèi)貿(mào)易型公司采購鋼絲用來出口,因?yàn)殇摻z退稅率是0,會(huì)視同內(nèi)銷處理,開票13個(gè)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選,和這樣的供應(yīng)商合作,這樣操作是合規(guī)沒有風(fēng)險(xiǎn)的吧?
老師,我特別糾結(jié)考完中級有必要考稅務(wù)師 注會(huì)嗎
從這一刻開始采集個(gè)稅人員申報(bào)個(gè)稅,這樣對接手財(cái)務(wù)的人有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
前提是之前財(cái)務(wù)一直未申報(bào)個(gè)稅,但是員工一直在上班,現(xiàn)在才去采集個(gè)稅信息?我從之前財(cái)務(wù)未給員工申報(bào)個(gè)稅的日期開始,還是從我接手的前月填寫采集個(gè)稅信息雇員的日期,是哪種情況
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
服務(wù)行業(yè),5月收的錢,6月已做無票收入!現(xiàn)在想做明細(xì)附上去,突然想起少了40元,不知如何解釋
賬上要不要列明呢?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)際收不回款項(xiàng)的時(shí)候 借 營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 這樣賬務(wù)處理就可以了
這樣說的話,那我那40元不是也要報(bào)稅?
是的 正規(guī)的40也應(yīng)該報(bào)稅的
我以為是按照實(shí)際收到的錢報(bào)稅呢
我沒收到那么多錢也要報(bào)稅嗎
沒收到那么多錢也要報(bào)稅 是的?
好吧!如果做折扣處理呢?
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 :應(yīng)收賬款 這個(gè)是現(xiàn)金折扣 除非您做商業(yè)折扣 可以不申報(bào)增值稅 但是您確認(rèn)收入的時(shí)候也不能確定無法收回 對吧
我這邊是收回才確認(rèn)收入咯
那您就按照實(shí)際收到的金額確認(rèn)收入
可是明細(xì)得附上去咯,明細(xì)上面優(yōu)惠的40應(yīng)該以什么說法做上去呢
商業(yè)折扣嗎?可是我這是服務(wù)行業(yè),不是貨物交易行業(yè)喔!不影響吧?
可以說給客戶商業(yè)折扣 抹零
好吧!明白了,謝謝
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