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老師,公司購買車輛,車價89萬,其他車內(nèi)裝潢費(fèi)像貼膜腳墊行車記錄儀等5萬,先支付5萬給4s店,這個5萬怎么做賬?

2024-07-01 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-07-01 09:00

你好,預(yù)付給對方的借預(yù)付賬款貸銀行放款。

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快賬用戶9546 追問 2024-07-01 09:16

老師,等收到發(fā)票,這個怎么做賬?是歸到固定資產(chǎn)還是歸到管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 09:18

借固定資產(chǎn) 貸在建工程和你的上牌費(fèi)、車購置稅都一塊

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快賬用戶9546 追問 2024-07-01 09:30

老師,這個5萬費(fèi)用能歸到車輛使用費(fèi)嗎?我們是房地產(chǎn)公司在建工程這個科目會不會不合適?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 09:31

可以 在建工程,可以拿這個事以后轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2024-07-01 09:32

在建工程這個可以的,這個是以后需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。

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快賬用戶9546 追問 2024-07-01 09:43

支付5萬車裝潢款: 借:預(yù)付賬款5 貸:銀行存款5 收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn)5 貸:預(yù)付賬款5 這樣嗎?老師這5萬也算在固定資產(chǎn)原值里面嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 09:47

你好 對的是的對的。

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快賬用戶9546 追問 2024-07-01 09:53

老師,那按照我寫的這個是沒有在建工程的,沒有在建工程也沒關(guān)系是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 09:53

你好 沒關(guān)系,可以的。

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你好,預(yù)付給對方的借預(yù)付賬款貸銀行放款。
2024-07-01
你好!退的8000利息,先沖減其他應(yīng)付款。賬務(wù)處理:借:其他應(yīng)付款8000,貸:銀行存款8000。這樣就完成了。
2024-09-03
你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
2024-03-20
以下是針對您描述情況的內(nèi)賬賬務(wù)處理建議: 1.?客戶購車時: 借:應(yīng)收賬款 - 客戶 119800 元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 汽車銷售 119800 元 2.?收到客戶二手車抵首付款及費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn) - 二手車 50000 元 貸:應(yīng)收賬款 - 客戶 50000 元 3.?收取客戶押金時: 借:銀行存款 5000 元 貸:其他應(yīng)付款 - 客戶押金 5000 元 4.?客戶 APP 下訂 2000 元抵車款時: 借:銀行存款 2000 元 貸:應(yīng)收賬款 - 客戶 2000 元 5.?退還客戶多余款項(xiàng)時: 借:應(yīng)收賬款 - 客戶 32700 元 貸:銀行存款 32700 元 6.?二手車出售時: 借:銀行存款 22500 元 營業(yè)外支出 27500 元 貸:固定資產(chǎn) - 二手車 50000 元 請參考下
2024-07-16
銷售一臺車,金額119800元 這臺車做分期,需要客戶首付9800元,完后貸款110000元 我們要收客戶上戶等,一些費(fèi)用,4500 這4500元的費(fèi)用跟首付款9800 共計(jì)14300元,客戶沒有付款, 借應(yīng)收賬款4500 貸其他業(yè)務(wù)收入4500 用一輛二手車抵,這臺二手車做價5萬元, 我們收可戶押金5000元,這個完后退客戶, 借銀行存款5000 貸其他應(yīng)付款-押金5000 客戶app下訂2000元抵車款 5萬-14300的首付款及費(fèi)用-5000元押金%2B2000首付款里包含了這2千=32700元,我們給客戶退了32700元! 這臺二手車只賣了22500元! 借長期應(yīng)收款119800 貸主營業(yè)務(wù)收入119800 借銀行存款22500 貸長期應(yīng)收款22500
2024-07-17
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