您好,簡易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng),按照不含稅發(fā)票金額*3%來繳納增值稅就可以了

老師:有點(diǎn)不太明白這個(gè)點(diǎn) 建筑業(yè)一般納稅 出的銷項(xiàng)3%的增值稅專用發(fā)票 取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票都不能抵扣嗎謝謝那我們簽訂的簡易計(jì)征工程合同給甲方也開具的3%專用發(fā)票 甲方也是不能抵扣嗎
意思是一般納稅人對(duì)于下列這些,使用簡易計(jì)稅方法開3%的話,可以開普票也可以開專票是吧?開出來的專票給我,我公司是能抵扣,但對(duì)于這家公司來說他用了簡易計(jì)稅,本身不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是嗎?
老師,我想咨詢一下建筑公司開勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的簡易計(jì)稅的問題,如果我們公司開出的專票是簡易計(jì)稅的,是不是我這張票就不能用其他收到的專票去抵扣了,對(duì)方是不是收到我這個(gè)簡易計(jì)稅的專票也不能抵扣
老師,電梯銷售公司,如果我開了3%簡易計(jì)稅專票給甲方我想問下,甲方收到票能抵扣銷項(xiàng)嗎?我自己這邊是不是也不能拿進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣?直接用不含稅發(fā)票金額*3%來繳納增值稅就可以了?
老師,我們是消防工程公司,開了簡易計(jì)稅票給甲方,又取得進(jìn)項(xiàng)票,因?yàn)楹喴子?jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。所以進(jìn)項(xiàng)稅額一直累計(jì)在那,這個(gè)月有一般計(jì)稅銷項(xiàng)票,可以抵扣之前的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


那對(duì)方甲公司能作為進(jìn)項(xiàng)來抵扣他的銷項(xiàng)嗎
不能,簡易計(jì)稅這個(gè)不允許
好的,想不到老師早上還回復(fù)我太感謝了
不客氣的,理解了就好的