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公司有臺機器,100萬買的,沒有發(fā)票,但是被我入賬了。平時沒提折舊。 現(xiàn)在10萬賣掉的話,這個虧損按正常是記資產(chǎn)處置損益,未分配利潤就少了90萬, 但是如果按每年提折舊,年報在調(diào)增的話,好像不僅要交稅,而且未分配利潤不會少這么多。 這里面為啥有這么大差別,還是說這個虧損不能算。。

2024-06-30 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-30 17:19

?您好,會計上能算的,會計利潤虧了90,但要調(diào)增100,就是稅法利潤盈利了10 2.如果年度折舊1,會計利潤減少1又調(diào)增1不影響,假如折舊了5年,就是調(diào)增5,我們賣時虧10-95=85,要調(diào)增95,還是盈利了10

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快賬用戶6331 追問 2024-06-30 17:25

稅法不認嗎。 那我是還不如不入賬,入賬了清理還要交稅,當時就不應(yīng)該入賬

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快賬用戶6331 追問 2024-06-30 17:27

我能直接紅沖我當時入賬的憑證嗎, 但是這樣和稅務(wù)系統(tǒng)的申報的報表就產(chǎn)生差異了,有問題啊。

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齊紅老師 解答 2024-06-30 17:29

您好,稅法是不認的,紅沖當時分錄銀行不平呀,掛在賬上好,處置年調(diào)增

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快賬用戶6331 追問 2024-06-30 17:32

銀行不平倒是沒事,有不少其他應(yīng)付款。就是怕和稅務(wù)里報表產(chǎn)生差異風(fēng)險。 那無票的機器最好是不入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-30 17:38

您好,入賬,因為其他應(yīng)付款要平,處理時調(diào)增一次解決,不要做固定資產(chǎn),記庫存商品,也不用折舊了

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快賬用戶6331 追問 2024-06-30 17:46

那我現(xiàn)在已經(jīng)入賬的這個就沒辦法了嗎,只能按正常的開票交稅?

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齊紅老師 解答 2024-06-30 17:48

您好,嗯呢,我們也沒折舊,調(diào)增就好了

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?您好,會計上能算的,會計利潤虧了90,但要調(diào)增100,就是稅法利潤盈利了10 2.如果年度折舊1,會計利潤減少1又調(diào)增1不影響,假如折舊了5年,就是調(diào)增5,我們賣時虧10-95=85,要調(diào)增95,還是盈利了10
2024-06-30
您好,意思是說工資都是假的的嗎?
2022-03-29
你好,你的車以前做的管理費用進入成本的,現(xiàn)在賣的話,直接賣就可以了,賣的錢開票交銷項稅即可
2021-07-12
要分紅就按照未分配利潤 可以協(xié)商少分點 賬上留點
2021-12-08
同學(xué)你好 那就要做多成本費用
2021-12-08
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