你好,對應的收入做了嗎?如果做了的話,不用
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應交稅費——進項 貸:應付賬款-A 付款給往來公司時 借:應付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結轉到成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結轉,現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
老師,我們都是設備安裝項目的多,經常訂貨都是廠家直接發(fā)貨到項目地,我們也沒有經過公司入庫存再出庫,這是可以的嘛?收到發(fā)票,我們都是記:借:庫存商品 待認證進項稅額 貸:應付賬款 。后面結轉成本了,就是借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這樣做賬可以的嗎?
你好我12月暫估了成本 借庫存商品10000貸應付賬款暫估 到了今年2月發(fā)票開出來了 該怎么做賬是不是直接紅沖暫估 然后收到的發(fā)票借庫存商品貸應付賬款 需不需要通過以前年度損益科目?
商貿公司,之前做賬一直都是按,開票確認收入: 借:應收賬款---------公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-----應交增值稅銷項稅額 沒有同時結轉成本,等采購付款里: 借:預付賬款-----公司 貸銀行存款 收到采購發(fā)票時: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費---應交增值稅進項稅額 貸:預付賬款 沒有入庫走庫存商品這樣可以嗎?
老師,新接手的賬務,發(fā)現(xiàn)前期會計沒有入庫存商品,我現(xiàn)在要補記庫存,是按目前的庫存余額直接入庫嗎?分錄是不是借:庫存商品,貸:應付賬款。后期如果付款金額大于賬面的差額,是不是做借:應付賬款,主營業(yè)務成本,貸:銀行存款。
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老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
對應的收入做了的。但是老板提出疑問,為什么不走過渡科目
因為沒有經過公司直接發(fā)出去的。沒有收到商品。
發(fā)出商品是怎么用,還有在途物資
發(fā)出商品,是你們的庫存商品已經發(fā)給對方,但是對方還沒有收到貨物。借發(fā)出商品貸庫存商品。
在途物資時,產品已經到了你的倉庫,但是你們還沒有驗收入庫。
那就是對于廠家直接發(fā)到客戶項目地的電梯設備,我們是除了直接放到項目成本,是沒有合適的過渡科目過渡是吧。
對的是的,可以這么理解的。