您好,因?yàn)樗怀^(guò)30一個(gè)季度是免稅的,所以這個(gè)沒(méi)有了

為什么寫(xiě)分錄的時(shí)候 小規(guī)模納稅人要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 而一般納稅人就寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢!
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
小規(guī)模納稅人在確認(rèn)收入的時(shí)候,稅費(fèi)科目可以做成應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
小規(guī)模納稅人,季度沒(méi)有超30萬(wàn)的金額沒(méi)有繳納稅費(fèi),確認(rèn)收入是計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)的數(shù)要怎么轉(zhuǎn)出來(lái),分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人為什么確認(rèn)收入時(shí)要算應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒(méi)有增值稅了呢
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開(kāi)報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo),清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些


你回答的跟我問(wèn)的不是一回事 我的意思是為啥收入要算增值稅,成本卻不算增值稅呢
因?yàn)槌杀灸銢](méi)法抵扣啊,所以成本是加稅合計(jì)做成本的這個(gè)要求,而收入的話是必須分開(kāi)的