您好,因為他不超過30一個季度是免稅的,所以這個沒有了
為什么寫分錄的時候 小規(guī)模納稅人要寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 而一般納稅人就寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額呢!
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額嗎?
小規(guī)模納稅人在確認收入的時候,稅費科目可以做成應(yīng)交稅費_增值稅_銷項稅額嗎
小規(guī)模納稅人,季度沒有超30萬的金額沒有繳納稅費,確認收入是計的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項的數(shù)要怎么轉(zhuǎn)出來,分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人為什么確認收入時要算應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒有增值稅了呢
但是當(dāng)時入賬的是廠房租賃
老師,請你幫我算一下,在一個新公司干了一個月十天,試用期5000元,第一個月沒有簽訂合同,如果公司要辭退,應(yīng)該給補償金吧,具體應(yīng)該怎么算
老師,第5題和第7題選哪個。幫忙解析一下
旅游管理-景區(qū)運營、市場營銷、規(guī)劃開發(fā)。 文化創(chuàng)意-遺產(chǎn)保護。 營銷推廣-新媒體、品牌打造。 生態(tài)旅游-可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境管理。 體驗設(shè)計-沉浸式活動、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)化。 智慧旅游-數(shù)字化、大數(shù)據(jù)。 這些課程在哪里能找到?我怎么沒有看到咱們哪里有
老師,端午發(fā)的福利費(轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)金)如果也要扣個稅的話,那做賬是做就不能做福利費吧?福利費不是只能扣除工資14%嗎?若是超了那這筆福利費豈不是扣了兩次稅?
老師,其他應(yīng)收款只能對應(yīng)客戶,其他應(yīng)付只能對應(yīng)供應(yīng)商是嗎
有一張小規(guī)模賣給我們酒精,開專票3%,但現(xiàn)在賣文件柜開過來1% 這樣合規(guī)嗎
老師我在登錄電子稅務(wù)局要開發(fā)票時,我一點顯示沒有權(quán)限是怎么回事,以前能用啊,這次電腦做完系統(tǒng)就不可以了
老師你好,我能否在自然人扣繳端軟件里面,對2024年的工資薪金進行更正申報呢?
老師,星空云企業(yè)版利潤表如何把這多位小數(shù)保留2位小數(shù)
你回答的跟我問的不是一回事 我的意思是為啥收入要算增值稅,成本卻不算增值稅呢
因為成本你沒法抵扣啊,所以成本是加稅合計做成本的這個要求,而收入的話是必須分開的