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為什么寫分錄的時候 小規(guī)模納稅人要寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 而一般納稅人就寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額呢!

2020-08-29 23:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-29 23:37

同學你好, 1、小規(guī)模納稅人是采用簡易計稅方法的,開具增值稅普通發(fā)票是不可以抵扣的,繳納的增值稅就按發(fā)票上的稅額繳納的,所以稅額直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2、一般納稅人是采用一般計稅方法的,開具增值稅專用發(fā)票是可以拿到進項稅發(fā)票進行抵扣的,所以開具發(fā)票的稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶1155 追問 2020-08-29 23:48

小規(guī)模納稅人沒有銷項發(fā)票,進項發(fā)票嗎

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快賬用戶1155 追問 2020-08-29 23:48

買賣東西不都應(yīng)該有發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-29 23:51

您好,小規(guī)模納稅人是開具普通發(fā)票的,沒有銷項與進項的,繳納的增值稅就是發(fā)票上的稅額

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齊紅老師 解答 2020-08-29 23:53

您好,都有發(fā)票的,不過就是小規(guī)模納稅人不需要抵扣所以開具普通發(fā)票,一般納稅人要抵扣所以開具專用發(fā)票,一般納稅人繳納的增值稅=銷項稅額-進項稅額

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同學你好, 1、小規(guī)模納稅人是采用簡易計稅方法的,開具增值稅普通發(fā)票是不可以抵扣的,繳納的增值稅就按發(fā)票上的稅額繳納的,所以稅額直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2、一般納稅人是采用一般計稅方法的,開具增值稅專用發(fā)票是可以拿到進項稅發(fā)票進行抵扣的,所以開具發(fā)票的稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2020-08-29
這個財會2016.22規(guī)定這個小規(guī)模只做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020-08-31
應(yīng)交稅費的分錄是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-10-12
你好,是稅收減免的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2023-10-12
同學你好 小規(guī)模納稅人計提增值稅時貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-06-12
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