同學(xué)您好,銷售人員的工資計(jì)入銷售費(fèi)用即可哦。
老師,我是小規(guī)模內(nèi)賬,我公司代理銷售甲公司的A產(chǎn)品2000套,沒有進(jìn)貨,直接線上銷售的,銷售的收入10萬(wàn)直接進(jìn)入我公司賬戶了。然后我公司再給總公司成本4萬(wàn)和平臺(tái)費(fèi)600,快遞費(fèi)1000。 請(qǐng)問,這種情況如何入賬。 我下面這樣做是否正確。 做收入時(shí) 借:銀行存款 A產(chǎn)品 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—A產(chǎn)品 100000 做成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 —A產(chǎn)品4萬(wàn) 平臺(tái)費(fèi)600 快遞費(fèi)1000 貸:應(yīng)付賬款—甲公司41600 老師,我用應(yīng)付賬款可以嗎,我總覺得不對(duì),如果不對(duì),老師請(qǐng)幫我分析下正確的分錄
老師,公司購(gòu)買一款收付款軟件6萬(wàn),(用于客戶購(gòu)買產(chǎn)品通過這個(gè)軟件支付),我去過不攤銷,直接記入賬,應(yīng)該記入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,明細(xì)科目是什么
老師你好,我們是房地產(chǎn)銷售代理公司,我們承接了一個(gè)樓盤的銷售,請(qǐng)教下我們支付給公司以外銷售人員的費(fèi)用也是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎?還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是代理進(jìn)口服務(wù),收取代理費(fèi)!我們開普票,收取代理費(fèi)計(jì)入主營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入!代理過程中的貨款,運(yùn)費(fèi),關(guān)稅,增值稅等一切費(fèi)用都是由委托公司給我們公司,我們公司代付給貨物銷售方和報(bào)關(guān)公司!我們只按合同貨款按比例收取代理費(fèi)用!不知道什么樣的費(fèi)用可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,就是這個(gè)公司沒有庫(kù)存,屬于中間代理商,直接從廠家發(fā)貨給下面的公司。第一塊:收到廠家的服務(wù)費(fèi)記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~服務(wù)費(fèi),第二塊:支付給業(yè)務(wù)員的結(jié)算計(jì)入了銷售費(fèi)用。第三塊:支付給別的公司的商業(yè)補(bǔ)款應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用?還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面?我不明白。
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬(wàn),報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬(wàn),那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎?
銷售人員是銷售與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的服務(wù)所投入的人力成本,這個(gè)不能記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
這種收代理服務(wù)費(fèi)的企業(yè),很少會(huì)把人力成本記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的哈,都是記到期間費(fèi)用的。比如賣商品的企業(yè),那銷售人員也是為了賣商品而存在的啊,我們還只是把商品的進(jìn)貨價(jià)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不會(huì)把人員工資歸集進(jìn)去哦。
最好還是放到銷售費(fèi)用哦,但如果你認(rèn)為放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本更為合適,其實(shí)稅務(wù)上風(fēng)險(xiǎn)也不大,反正也不影響最終的利潤(rùn)。
好的,謝謝老師的耐心回復(fù)
同學(xué)客氣啦,如果您對(duì)我的服務(wù)還滿意的話,辛苦給我5星好評(píng)哈,先謝謝了