你好,可以自動(dòng)彌補(bǔ)虧損的。
現(xiàn)在季度預(yù)繳所得稅可以直接彌補(bǔ)以前年度損益嗎? 例如我司第一二季度都是虧損,到第三季度盈利10萬應(yīng)計(jì)提所得稅10萬×0.025 但是去年20年我司虧損6萬,實(shí)際填寫所得稅報(bào)表時(shí)是不是自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損。實(shí)際第三季度應(yīng)交所得稅是 (10萬-6萬)×0.025 對(duì)吧?
老師,以前年度虧損10萬,今年第一季度虧損2萬,累計(jì)到第二季度盈利2萬,當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損2萬,以前年度虧損還有8萬沒有彌補(bǔ),現(xiàn)在累計(jì)到第三季度盈利20萬,我是直接彌補(bǔ)8萬還是要20萬減10萬了?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補(bǔ)虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤總額是-30萬,第三季度申報(bào)利潤總額是-40萬,這樣申報(bào)下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師請(qǐng)問。第一季度盈利10萬,彌補(bǔ)去年虧損50萬。(23年虧損是50萬),請(qǐng)問第二季度假設(shè)盈利20萬,又彌補(bǔ)虧損20.第三季度盈利20,彌補(bǔ)虧損20. 截止到前3季度總盈利50萬,彌補(bǔ)虧損50個(gè)。第四季度如果盈利5萬,請(qǐng)問是只繳納5萬產(chǎn)生的企稅嗎?
老師就是23年虧損86萬,現(xiàn)在2024年第一季度虧損3萬,第二季度了應(yīng)該是盈利10萬,這個(gè)第二季度是得交所得稅嗎還是稅務(wù)局自動(dòng)彌補(bǔ)虧損了
老師好,公司清算時(shí)名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營業(yè)務(wù)收入100元,主營業(yè)務(wù)成本80元,開具增值稅銷項(xiàng)票100元,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)票80元,銷售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用1元,財(cái)務(wù)費(fèi)用0元,13%的稅率,增值稅稅負(fù)率1%,所得稅稅負(fù)率千分之一,小微企業(yè),請(qǐng)問利潤怎么計(jì)算,需要計(jì)算過程,謝謝
老師請(qǐng)教一下 公司給離職員工免費(fèi)繳納了一個(gè)月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請(qǐng)問計(jì)提和發(fā)放憑證應(yīng)該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計(jì)扣除5%嗎?如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請(qǐng)
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
工商年報(bào)資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷以后公戶剩余的錢打給誰
老師好,領(lǐng)導(dǎo)的市內(nèi)交通費(fèi)可以直接走公司報(bào)銷稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī),讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個(gè)需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢