你好,具體是針對哪一筆業(yè)務(wù),還是全部的??

12月2日,從大臣工廠購進(jìn)田材料2000千克,計買價30000元,增值稅3900元;購進(jìn)乙材料3000千克,計買價36000元,增值稅4680元,共計運(yùn)費(fèi)4180元(按重量比例分配),款未付。2、12月4日,以銀行存款支付上述購進(jìn)材料總價款。3、12月5日,購進(jìn)甲、乙材料驗收入庫。4、12月10日,提現(xiàn)80000元,并發(fā)放工資。5、512月11日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料10000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料15000元,生產(chǎn)車間一般耗用田材料1000元。、12月12日,銷售A產(chǎn)品500件,計100000元,增值稅13000元;銷售B產(chǎn)品400件,計200000元,增值稅26000元,收到商業(yè)匯票一張。7、12月15日,預(yù)提本月短期借款利息780元。8、12月20日,以銀行存款購買汽車一輛,價值180000元。9、12月22日,銷售甲材料100千克,計賣價1000元,增值稅130元,款項收存銀行。10、12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月工資,其中生產(chǎn)工人工資50000元,車間管理人員工資12000元,廠部管理人員工資23000元。11、12月31日,計提折舊39000元,其中生產(chǎn)車間用
寫會計分錄①12月20日,結(jié)算本月份應(yīng)付職工薪酬共490000元,其中車間生產(chǎn)工人工資400000元(A設(shè)備生產(chǎn)工時為12000工時,B設(shè)備生產(chǎn)工時為8000工時,按生產(chǎn)工時比例分配),車間管理人員工資36000元,廠部管理人員工資24000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資30000元。②12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊43000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊32000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊8000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折舊3000元。③12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付電費(fèi)20000元,增值稅計2600元,其中基本生產(chǎn)車間耗用13100元,行政管理部門耗用4900元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)耗用2000元。④12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買零星辦公用品888.90元,其中基本生產(chǎn)車間耗用320元,行政管理部門耗用568.90元。⑤12月31日,歸集分配本月制造費(fèi)用(按生產(chǎn)工時比例進(jìn)行分配)。⑥12月31日,本月A型設(shè)備200臺全部生產(chǎn)完工,并已驗收入庫:B型設(shè)備100臺全部生
(18)12月14日,以銀行存款支付水電費(fèi)共計36500元(假定不考慮增值稅的影響)。其中:審產(chǎn)品生產(chǎn)耗用22200元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)耗用9800元,車間一般耗用1500元,廠部一般耗用3000元。(21)12月16日,收到大華公司合同違約罰金30200元,存入銀行。(24)12月20日,以銀行存款購買三年期債券225000元,將其劃為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。(28)12月24日,預(yù)提銀行借款利息600元。(29)12月28日,以銀行存款償還半年期短期借款75000元,一并支付已預(yù)提的借款利息3600元。(30)12月30日、以銀行存款250000元發(fā)放本月職工工資,直接打入職工個人工資卡。(31)12月31日、結(jié)轉(zhuǎn)本月工資費(fèi)用250000元。其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資120000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資80000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資30000元。(32)12月31日,按工資總額10%計提職工住房公積金。
(18)12月14日,以銀行存款支付水電費(fèi)共計36500元(假定不考慮增值稅的影響)。其中:審產(chǎn)品生產(chǎn)耗用22200元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)耗用9800元,車間一般耗用1500元,廠部一般耗用3000元。(21)12月16日,收到大華公司合同違約罰金30200元,存入銀行。(24)12月20日,以銀行存款購買三年期債券225000元,將其劃為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。(28)12月24日,預(yù)提銀行借款利息600元。(29)12月28日,以銀行存款償還半年期短期借款75000元,一并支付已預(yù)提的借款利息3600元。(30)12月30日、以銀行存款250000元發(fā)放本月職工工資,直接打入職工個人工資卡。(31)12月31日、結(jié)轉(zhuǎn)本月工資費(fèi)用250000元。其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資120000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資80000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資30000元。(32)12月31日,按工資總額10%計提職工住房公積金。寫分錄計算
1、12月1日,接受宏利公司貨幣資金投資200000元,存入銀行。2、012月4日,向北海公司購入甲材料3000公斤,每公斤20元,計貨款60000元,增值稅7800元,材料已驗收入庫,款項以銀行存款支付。3、12月5日,職工李紅借差旅費(fèi)5000元,以現(xiàn)金支付。4、12月8日,預(yù)付星星公司機(jī)器設(shè)備采購款50000元。5、12月10日,收到星星公司交付的機(jī)器設(shè)備,貨款100000元,增值稅13000元,驗收后投入使用。6、12月11日,以銀行存款支付本月工資20000元。7、12月12日,銷售A產(chǎn)品100臺,單價500元,增值稅率13%,收到對方開來的銀行承兌匯票56500元。8、12月20日,以現(xiàn)金支付管理部門電話費(fèi)1000元。9、12月30日,分配本月材料費(fèi)用,本月領(lǐng)用甲材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料40000元、B產(chǎn)品領(lǐng)用30000元、車間一般耗用8000元、管理部門領(lǐng)用2000元。10、12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中生產(chǎn)車間折日費(fèi)8000元、管理部門折舊費(fèi)2000元。(全部寫會計分錄)
非會計專業(yè)沒有中級 只有初級能干 電商醫(yī)藥公司會計嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個稅是不是要12月才報?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報個稅是不是報2個月合計工資,那么扣除額是不是也減2個月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺公司,沒有報送,收到了短信提示收入不對,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師往來單位被停用了,怎么恢復(fù)
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補(bǔ)稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
全部謝謝
你好,分錄的金額,麻煩自行帶入一下 1,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 2,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3,借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 4,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 5,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款 6,借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 7,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 8,借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款 9,借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計折舊 10,借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬