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興隆電器廠2020年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1、12月3日,從銀行提取現(xiàn)金3000元 2、12月5日,銷售給黎明公司照明燈3000支,單價150元,射燈2000支,單價為160元,增值稅共計100100元,價稅合計款已收到存入銀行。 3、12月8日,廠部李立預(yù)借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。 4、12月10日,以支票購人辦公用品315元,直接交基本生產(chǎn)車間使用, 5、12月15日購入電磁線1500公斤,單價10元,增值稅1950元,款項當(dāng)即以銀行存款支付,材料當(dāng)日驗收入庫. 6、12月18日,廠部李立出差歸來,報銷差旅費900元,余款600元交匯。 7、12月20日,用銀行存款160000元發(fā)放工資。 8、12月30日,以轉(zhuǎn)賬支票支付車間水費3000元, 9、12月31日,計提固定資產(chǎn)折舊,車間固定資產(chǎn)折舊2900元,廠部固定資產(chǎn)折舊3000元 10、12月31日,計提本月份工資,生產(chǎn)車間工人工資120000元,車間管理人員工資70000元,廠部管理人員工資30000元. 寫會計分錄

2024-06-28 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-28 09:04

你好,具體是針對哪一筆業(yè)務(wù),還是全部的??

頭像
快賬用戶7939 追問 2024-06-28 09:06

全部謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-28 09:09

你好,分錄的金額,麻煩自行帶入一下 1,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 2,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3,借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 4,借:管理費用,貸:銀行存款 5,借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款 6,借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 7,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 8,借:制造費用,貸:銀行存款 9,借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 10,借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬

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你好,具體是針對哪一筆業(yè)務(wù),還是全部的??
2024-06-28
第一個借銀行存款貸,實收資本20萬。
2022-12-22
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-10-31
你好 5、12月10日,收到星星公司交付的機器設(shè)備,貨款100000元,增值稅13000元,驗收后投入使用。 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 6、12月11日,以銀行存款支付本月工資20000元。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 7、12月12日,銷售A產(chǎn)品100臺,單價500元,增值稅率13%,收到對方開來的銀行承兌匯票56500元。 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 8、12月20日,以現(xiàn)金支付管理部門電話費1000元。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 9、12月30日,分配本月材料費用,本月領(lǐng)用甲材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料40000元、B產(chǎn)品領(lǐng)用30000元、車間一般耗用8000元、管理部門領(lǐng)用2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 10、12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費,其中生產(chǎn)車間折日費8000元、管理部門折舊費2000元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊
2022-12-22
同學(xué)你好借原材料 借進(jìn)項 貸銀行存款 2.借生產(chǎn)成本 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬
2022-12-23
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