第一個借銀行存款貸,實收資本20萬。
(4)12月3日購入A材料100000元,增值稅13000元:同批購入B材料200000元,增值稅26000元,價款用銀行存款支付300000元,余款暫欠。(5)12月4日以銀行存款支付上述A材料和B材料運雜費6000元,按材料買價分攤計入材料采購成本。(6)12月5日A材料和B材料到達公司并驗收入庫。(7)12月7日購入C材料100000元,增值稅13000元,運雜費2000元,貨款用銀行存款支付。(8)12月7日C材料驗收入庫前發(fā)生挑選整理費用1000元,用銀行存款支付。(9)12月8日C材料驗收入庫。(10)12月10日生產(chǎn)車間領用A材料80000元,領用B材料180000元,領用C材料90000元用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品。
(4)12月3日購入A材料100000元,增值稅13000元:同批購入B材料200000元,增值稅26000元,價款用銀行存款支付300000元,余款暫欠。(5)12月4日以銀行存款支付上述A材料和B材料運雜費6000元,按材料買價分攤計入材料采購成本。(6)12月5日A材料和B材料到達公司并驗收入庫。(7)12月7日購入C材料100000元,增值稅13000元,運雜費2000元,貨款用銀行存款支付。(8)12月7日C材料驗收入庫前發(fā)生挑選整理費用1000元,用銀行存款支付。(9)12月8日C材料驗收入庫。(10)12月10日生產(chǎn)車間領用A材料80000元,領用B材料180000元,領用C材料90000元用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品。怎么寫會計分錄呢
大華公司2020年10月份發(fā)生以下業(yè)務,要求編制相關的會計分錄:1.10月1日,從銀行借入2年期借款500000元。2.10月3日收到新華公司投入不需安裝設備一臺,評估作價180000元。3.10月6日從恒昌公司購入乙材料一批,發(fā)票賬單已到,貨款50000元,增值稅額5500元,材料尚未運到,項款均已用銀行存款支付。4.10月10日從恒昌公司購入的乙材料運到,用銀行存款支付運費1200元,材料已驗收入庫。5.10月10日向星海公司購入丙材料一批,貨款40000元,增值稅額5200元,款項尚未支付,材料已驗收入庫。6.10月12日從銀行提取現(xiàn)金100000元,準備支付工資。7.10月12日支付本月職工工資100000元。8.10月12日,向東方公司銷售A產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款200000元,稅金26000,款項收到存入銀行。9.10月12日生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料80000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領用乙材料60000元,車間一般消耗領用丙材料8000元,管理部門一般消耗領用丙材料2000元
大華公司2020年10月份發(fā)生以下業(yè)務,要求編制相關的會計分錄:1.10月1日,從銀行借入2年期借款500000元。2.10月3日收到新華公司投入不需安裝設備一臺,評估作價180000元。3.10月6日從恒昌公司購入乙材料一批,發(fā)票賬單已到,貨款50000元,增值稅額5500元,材料尚未運到,項款均已用銀行存款支付。4.10月10日從恒昌公司購入的乙材料運到,用銀行存款支付運費1200元,材料已驗收入庫。5.10月10日向星海公司購入丙材料一批,貨款40000元,增值稅額5200元,款項尚未支付,材料已驗收入庫。6.10月12日從銀行提取現(xiàn)金100000元,準備支付工資。7.10月12日支付本月職工工資100000元。8.10月12日,向東方公司銷售A產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款200000元,稅金26000,款項收到存入銀行。9.10月12日生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料80000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領用乙材料60000元,車間一般消耗領用丙材料8000元,管理部門一般消耗領用丙材料2000元
1、12月1日,接受宏利公司貨幣資金投資200000元,存入銀行。2、012月4日,向北海公司購入甲材料3000公斤,每公斤20元,計貨款60000元,增值稅7800元,材料已驗收入庫,款項以銀行存款支付。3、12月5日,職工李紅借差旅費5000元,以現(xiàn)金支付。4、12月8日,預付星星公司機器設備采購款50000元。5、12月10日,收到星星公司交付的機器設備,貨款100000元,增值稅13000元,驗收后投入使用。6、12月11日,以銀行存款支付本月工資20000元。7、12月12日,銷售A產(chǎn)品100臺,單價500元,增值稅率13%,收到對方開來的銀行承兌匯票56500元。8、12月20日,以現(xiàn)金支付管理部門電話費1000元。9、12月30日,分配本月材料費用,本月領用甲材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領用材料40000元、B產(chǎn)品領用30000元、車間一般耗用8000元、管理部門領用2000元。10、12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費,其中生產(chǎn)車間折日費8000元、管理部門折舊費2000元。(全部寫會計分錄)
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師說這道題為什么要減去籌資費用,而不是直接除P0?
一家公司占股34%,如果這家公司發(fā)生收入10000,應該怎么做分錄呢
請教,公司申請高新,要求把2024年匯算清繳從業(yè)人數(shù)改一下,還有研究費用也要修改,不是很明白的是,這個重新申報,還是P圖就可以,會要求對比嗎?謝謝
電費是本企業(yè)代付了的,現(xiàn)在要收回,對方公司要求開發(fā)票,可以開嗎?
公司購買車,租賃物賬面價值是1098000元,(金額971681.42,進項稅126318.58)租賃成本549000,租金總額622071元,每期租金17279.75元合計36期,請問這種情況下應該怎么做賬呢?發(fā)票開進來后進入固定資產(chǎn)和往來款
請問老師,籌建廠房期間的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費應記財務費用還是開辦費還是在建工程?還有籌建期間1年的土地租金應記在建工程還是預付賬款?謝謝老師
老師,你好,如果24年12月出完報表,沒有反結(jié)賬,那年報的資產(chǎn)負債表與25年1月份申報的資產(chǎn)負債表一樣,如果有反結(jié)賬,就填更新后的資產(chǎn)負債表對嗎
老師,我們是家具制造業(yè),給別的公司代加工家具,收取代加工人工費,請問這筆收入月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做賬呢?
利潤表和資產(chǎn)負債表之間有什么關系嗎?編制財務報表需要注意什么
借原材料甲材料6萬, 應交稅費,應交增值稅進項7800, 貸銀行存款。
借其他應收款,李紅貸庫存現(xiàn)金5000
借預付賬款貸銀行存款5萬。