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1、12月1日,接受宏利公司貨幣資金投資200000元,存入銀行。2、012月4日,向北海公司購入甲材料3000公斤,每公斤20元,計貨款60000元,增值稅7800元,材料已驗收入庫,款項以銀行存款支付。3、12月5日,職工李紅借差旅費5000元,以現(xiàn)金支付。4、12月8日,預付星星公司機器設備采購款50000元。5、12月10日,收到星星公司交付的機器設備,貨款100000元,增值稅13000元,驗收后投入使用。6、12月11日,以銀行存款支付本月工資20000元。7、12月12日,銷售A產(chǎn)品100臺,單價500元,增值稅率13%,收到對方開來的銀行承兌匯票56500元。8、12月20日,以現(xiàn)金支付管理部門電話費1000元。9、12月30日,分配本月材料費用,本月領用甲材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領用材料40000元、B產(chǎn)品領用30000元、車間一般耗用8000元、管理部門領用2000元。10、12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費,其中生產(chǎn)車間折日費8000元、管理部門折舊費2000元。(全部寫會計分錄)

2022-12-22 19:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-22 19:11

第一個借銀行存款貸,實收資本20萬。

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齊紅老師 解答 2022-12-22 19:11

借原材料甲材料6萬, 應交稅費,應交增值稅進項7800, 貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-12-22 19:11

借其他應收款,李紅貸庫存現(xiàn)金5000

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齊紅老師 解答 2022-12-22 19:11

借預付賬款貸銀行存款5萬。

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第一個借銀行存款貸,實收資本20萬。
2022-12-22
你好 5、12月10日,收到星星公司交付的機器設備,貨款100000元,增值稅13000元,驗收后投入使用。 借:固定資產(chǎn)??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 6、12月11日,以銀行存款支付本月工資20000元。 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 7、12月12日,銷售A產(chǎn)品100臺,單價500元,增值稅率13%,收到對方開來的銀行承兌匯票56500元。 借:應收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 8、12月20日,以現(xiàn)金支付管理部門電話費1000元。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 9、12月30日,分配本月材料費用,本月領用甲材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領用材料40000元、B產(chǎn)品領用30000元、車間一般耗用8000元、管理部門領用2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 10、12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費,其中生產(chǎn)車間折日費8000元、管理部門折舊費2000元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊
2022-12-22
你好需要計算做好了給你
2021-12-30
你好,具體題目要求是什么?
2021-12-29
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