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大華公司2020年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù),要求編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄:1.10月1日,從銀行借入2年期借款500000元。2.10月3日收到新華公司投入不需安裝設(shè)備一臺(tái),評(píng)估作價(jià)180000元。3.10月6日從恒昌公司購(gòu)入乙材料一批,發(fā)票賬單已到,貨款50000元,增值稅額5500元,材料尚未運(yùn)到,項(xiàng)款均已用銀行存款支付。4.10月10日從恒昌公司購(gòu)入的乙材料運(yùn)到,用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)1200元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。5.10月10日向星海公司購(gòu)入丙材料一批,貨款40000元,增值稅額5200元,款項(xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。6.10月12日從銀行提取現(xiàn)金100000元,準(zhǔn)備支付工資。7.10月12日支付本月職工工資100000元。8.10月12日,向東方公司銷售A產(chǎn)品一批,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元,稅金26000,款項(xiàng)收到存入銀行。9.10月12日生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料80000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料60000元,車間一般消耗領(lǐng)用丙材料8000元,管理部門(mén)一般消耗領(lǐng)用丙材料2000元

2022-05-20 18:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-20 19:09

您好 1.10月1日,從銀行借入2年期借款500000元。 借:銀行存款 500000 貸:長(zhǎng)期借款 500000 2.10月3日收到新華公司投入不需安裝設(shè)備一臺(tái),評(píng)估作價(jià)180000元。 借:固定資產(chǎn) 180000 貸:實(shí)收資本 180000 3.10月6日從恒昌公司購(gòu)入乙材料一批,發(fā)票賬單已到,貨款50000元,增值稅額5500元,材料尚未運(yùn)到,項(xiàng)款均已用銀行存款支付。 借:在途物資50000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額5500 貸:銀行存款55500 4.10月10日從恒昌公司購(gòu)入的乙材料運(yùn)到,用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)1200元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 借:原材料 51200 貸:在途物資 50000 貸:銀行存款 1200 5.10月10日向星海公司購(gòu)入丙材料一批,貨款40000元,增值稅額5200元,款項(xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 借:原材料 40000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5200 貸:銀行存款 45200 6.10月12日從銀行提取現(xiàn)金100000元,準(zhǔn)備支付工資。 借:庫(kù)存現(xiàn)金 100000 貸:銀行存款 100000 7.10月12日支付本月職工工資100000元。 借:應(yīng)付職工薪酬 100000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 100000 8.10月12日,向東方公司銷售A產(chǎn)品一批,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元,稅金26000,款項(xiàng)收到存入銀行。 借:銀行存款 226000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 26000 9.10月12日生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料80000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料60000元,車間一般消耗領(lǐng)用丙材料8000元,管理部門(mén)一般消耗領(lǐng)用丙材料2000元 借:生產(chǎn)成本-A 80000 借:生產(chǎn)成本-B 60000 借:制造費(fèi)用 8000 借:管理費(fèi)用 2000 貸:原材料-甲 80000 貸:原材料-乙 60000 貸:原材料-丙 8000%2B2000=10000

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