您好,申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,他們12月份開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報(bào)1月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)12月的時(shí)候做的分錄是:借:庫存商品、進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,請問我現(xiàn)在做1月份分錄應(yīng)該如何做呢?謝謝
老師,我每個(gè)月月底進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么做分錄呢,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,10月份的時(shí)候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢針對這部份紅沖的專票,到時(shí)候還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我11月需要多勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票來開負(fù)數(shù)。請問 1申報(bào)的時(shí)候是按進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào) 2做賬的時(shí)候是按進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來做,還是按負(fù)數(shù)紅沖來做
紅沖上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月如何做賬呢?增值稅納稅申報(bào)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該做轉(zhuǎn)出嗎?
老師,繳納的個(gè)稅比計(jì)提的多怎么辦?
請問老師,公司做青少年體育培訓(xùn)的,買了個(gè)設(shè)備,用于學(xué)員運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)分析,做賬計(jì)入哪個(gè)科目比較合適呢?
公司粉刷墻面會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷但還有原材料庫存10多萬,固定資產(chǎn)凈值6萬多,如果直接清算的話要交很多稅,請問有可以合理節(jié)稅的方法嗎?謝謝!
請問老師,為了賣美容美發(fā)產(chǎn)品,會(huì)給客戶先做頭皮檢測,假如購買頭皮檢測的儀器用了300塊錢,那這300做銷售費(fèi)用的哪個(gè)二級明細(xì)呢
那個(gè)行業(yè)預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款金額較大
老師,這種無票的怎么做賬
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是籌建期,只有成本費(fèi)用沒有收入,7月份要怎么報(bào)的企業(yè)所得稅,請教一下老師。
小規(guī)模納稅人期間掛的預(yù)收賬款,成為一般納稅人后,被稽查到補(bǔ)稅,按1%稅率還是13%稅率
老師,這種無票的怎么做賬
上個(gè)月的時(shí)候您是怎么做的呢?麻煩發(fā)給我看看
只紅沖部分金額,例如一百元,這個(gè)是可以的嗎?
要如何做賬呢
管理費(fèi)用水費(fèi)負(fù)數(shù) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師上個(gè)月的這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,我再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅沖的這一部分,沒什么影響吧?
沒事兒,這個(gè)是沒有影響的。