你好,小型微利企業(yè),利潤(rùn)300萬(wàn)以內(nèi)的,稅率5%。
對(duì)小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)元至300萬(wàn)元部分,再減半征收企業(yè)所得稅。 小微企業(yè)企業(yè)所得稅,100萬(wàn)以內(nèi),2.5%,100-300萬(wàn),5%嗎?
老師,22年小微企業(yè)所得稅是不是100萬(wàn)以內(nèi)2.5% 100-300萬(wàn) 5%
小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅稅率100萬(wàn)以內(nèi)是2.5%,100~300萬(wàn)之間是5%是吧?
老師,2023年小微企業(yè)所得稅還是100萬(wàn)以內(nèi)2.5%,100萬(wàn)到300萬(wàn)5%嗎?下面是文件
2024企業(yè)所得稅 小微企業(yè)稅務(wù)優(yōu)惠政策 應(yīng)納稅所得300萬(wàn)以內(nèi)5%稅負(fù)?
老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來(lái)?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購(gòu)的玉米拿來(lái)批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問一般納稅人只能開13個(gè)點(diǎn)的普票嗎
那個(gè)24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對(duì)不起來(lái)我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個(gè)公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
你好老師,物業(yè)公司小規(guī)模,我們電費(fèi)有溢價(jià)都是對(duì)外和商戶開了電費(fèi)發(fā)票的,只有移動(dòng)的電費(fèi)他們是用的電費(fèi)分割單,那我做我們交的電費(fèi)出去和收的電費(fèi)進(jìn)來(lái)是直接做成本和上稅收入還是要把收回來(lái)的電費(fèi)做其它應(yīng)收款呢?
移動(dòng)的電費(fèi)和商戶的不一樣嗎?
一樣的也是有溢價(jià)的
那需要做收入和成本的。
移動(dòng)公司沒有要發(fā)票用的是電費(fèi)分割單,我們公司做賬的話是不是應(yīng)該申報(bào)收入繳稅,還是做其它應(yīng)收呢
還是按照收入,雖然開了分割單,也是按收入。
恩,我也是這樣想的,好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。