你好!簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%的了
老師您好 對(duì)于建筑勞務(wù)公司簡(jiǎn)易征收開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)的 如果是一般計(jì)稅方法的一般納稅人開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)的呀
老師,建筑勞務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅,下面的班組給勞務(wù)公司開(kāi)的普通發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)還是
建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅的3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)項(xiàng)目能分包給勞務(wù)公司由勞務(wù)公司在給開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,建筑勞務(wù)公司開(kāi)勞務(wù)款的發(fā)票,怎么交稅,差額還是簡(jiǎn)易
建筑勞務(wù)公司,開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的建筑勞務(wù)發(fā)票后,有不同的項(xiàng)目工程,還可以開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的建筑工程發(fā)票嗎?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
都說(shuō)本年利潤(rùn)都要清零。比如24年利潤(rùn)表本年累計(jì)金額20萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會(huì)送客戶尿素,機(jī)油等,找了一個(gè)固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個(gè)紙質(zhì)清單給我們開(kāi)票,但是每次都開(kāi),勞務(wù)*保養(yǎng)材料費(fèi)。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫(xiě)。
我們員工大部分都是有累計(jì)減除費(fèi)用的,但是有兩個(gè)員工卻沒(méi)有累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)是什么原因呢
老師,24年工資計(jì)提643300,個(gè)稅申報(bào)643000,實(shí)際有15000沒(méi)發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計(jì)入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報(bào)匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對(duì)得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費(fèi)用做主營(yíng)業(yè)成本報(bào)稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用做重了,那我改了年報(bào)了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理
公司沒(méi)開(kāi)具5%發(fā)票,但是個(gè)稅申報(bào)有給工人申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局有風(fēng)險(xiǎn)提示
麻煩看下這是什么原因
你好!你們是勞務(wù)公司,不是勞務(wù)派遣,所以是3% 不過(guò)你報(bào)了那么多工資,收入0元,這個(gè)本身很難解釋,還是去補(bǔ)稅吧
不是,收入有報(bào),比這個(gè)個(gè)稅工資多,但是是報(bào)的3%征收率的,他這上面是說(shuō)5%征收率銷售額為0
你好!你可以先確認(rèn)下,你是自己的員工,還是派遣的員工。
如果是我公司承包一個(gè)工程,分包給另一個(gè)人帶的團(tuán)隊(duì),然后給這個(gè)團(tuán)隊(duì)的人員申報(bào)個(gè)稅,這有沒(méi)有區(qū)別呢
或者另一種情況,他們是公司的員工,這個(gè)職工人數(shù)也在企業(yè)所得稅申報(bào)表上有顯示,那就是按照3%稅率開(kāi)票,不應(yīng)該是5%
你好!如果是我公司承包一個(gè)工程,分包給另一個(gè)人帶的團(tuán)隊(duì),然后給這個(gè)團(tuán)隊(duì)的人員申報(bào)個(gè)稅,這有沒(méi)有區(qū)別呢 這個(gè)你要申報(bào),就得當(dāng)做是你們公司的員工了。
問(wèn)題現(xiàn)在為什么稅局認(rèn)為我們應(yīng)該適用5%征收率而不是3%呢
你好!他們估計(jì)是按勞務(wù)派遣來(lái)的