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老師,領(lǐng)用自產(chǎn)商品需要交增值稅嗎
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,屬于免增值稅的,銷售平臺(tái)服務(wù)費(fèi)有進(jìn)項(xiàng),需要轉(zhuǎn)出,整個(gè)如何賬務(wù)處理?
老師,自產(chǎn)自用產(chǎn)品需要交增值稅嗎?賬務(wù)上如何處理?
老師,自產(chǎn)自用產(chǎn)品需要交增值稅嗎?賬務(wù)上如何處理?
請問老師,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷賬務(wù)處理時(shí),分錄中需不需要列免稅的增值稅?
個(gè)人出租廠房,一個(gè)月三萬租金,出租房和承租人分別要交哪些稅?交多少?
電子郵箱收發(fā)郵件截圖證明企業(yè)年報(bào)信息上郵箱是否真實(shí)是什么,在哪里獲取
你好,老師,我現(xiàn)在有正式的工作,我朋友現(xiàn)在想把一筆項(xiàng)目款20萬轉(zhuǎn)到我的個(gè)人賬戶上(公對私),這樣會(huì)不會(huì)影響我的個(gè)稅呢
老師,請問遞延所得稅資產(chǎn)是用什么數(shù)據(jù)來計(jì)算,
老師請問一下,皮蛋,蛋鴨蛋一般納稅人,稅率是不是9%
購入二手車 13%稅率 ,折扣可以分多少年
自然人電子稅務(wù)局扣繳端,多繳納的個(gè)稅,什么時(shí)候申請退稅都可以嗎,晚一點(diǎn)可以嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端,多繳納的個(gè)稅,什么時(shí)候申請退稅都可以嗎,晚一點(diǎn)可以嗎
老師,請問一下,公司要注銷,但是賬上有存貨,怎么處理了?
公司買了一輛車之后,錢都付清了,發(fā)票也收到了,對方給我們對公賬戶打款了2000元,可能是返現(xiàn),我賬怎么做? 固定資產(chǎn)還是按開票不含稅金額+購置稅的合計(jì)數(shù)來計(jì)提折舊吧? 這個(gè)2000元我怎么做?
應(yīng)分別不同情況處理.如果企業(yè)生產(chǎn)的貨物用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅貨物的,不繳納增值稅;如果企業(yè)生產(chǎn)的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,則視同銷售計(jì)算繳納增值稅
情況一,借:管理費(fèi)用等 貸:庫存商品 情況二,如果用于職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)分別不同情況處理.如果企業(yè)生產(chǎn)的貨物用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅貨物的,不繳納增值稅;如果企業(yè)生產(chǎn)的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,則視同銷售計(jì)算繳納增值稅。 老師,用到哪些方面是屬于應(yīng)稅貨物?用到哪方面是不屬于應(yīng)稅貨物?
比如自產(chǎn)產(chǎn)品用于辦公室辦公、用于在建工程,都是跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),不繳納增值稅。如果用于職工福利、對外捐贈(zèng)等,需要繳納增值稅。
老師,我們是生產(chǎn)飼料的,生產(chǎn)出來的飼料是用在我們自家農(nóng)場的
這種情況需要交稅嗎?
這種不需要交增值稅
哦,不用交稅的話,那買進(jìn)的原料,收到專用發(fā)票,是根據(jù)價(jià)稅合計(jì)還是價(jià)稅分離來入庫的?
需要價(jià)稅分離,用不含稅金額入庫
老師,我們是在不用交稅的情況下,產(chǎn)品入庫也要按照價(jià)稅分離入庫,是嗎?
老師,我們是在不用交稅且收到的是專用發(fā)票的情況下,產(chǎn)品入庫也要按照價(jià)稅分離入庫,是嗎?
是的,一般納稅人收到專票,是按照不含稅金額入庫。如果是普票,就是按含稅價(jià)入庫。
老師,我是自產(chǎn)自用的,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票,這個(gè)怎么入庫?
按照發(fā)票上不含稅金額作為入庫材料的總金額,發(fā)票上數(shù)量作為入庫材料數(shù)量。