你好,可以開具發(fā)票的 3月份的時候,做無票收入分錄 4月份的時候,把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄 申報:3月份的時候,做無票收入申報 4月份的時候,做無票收入的負數(shù)申報
老師新年好,請問我們酒店收到客人提前支付的款項30萬(實際4月份來消費),是計入預收賬款還是合同負債,實際上還沒開發(fā)票,等到實際消費時再按客人要求開發(fā)票,需要確認銷項稅嗎
老師,酒店行業(yè),月營收30萬,開票金額18萬,在申報時按30萬申報繳稅,如果有客人消費了1000,但要多開2000,我從其他不開票客人那把發(fā)票額度讓給這個客人開,可以嗎,會有什么問題嗎
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
3月份客人來酒店消費沒有開發(fā)票,4月份客人要求酒店開發(fā)票,請問這種情況酒店可以開發(fā)票嗎?另外酒店這邊要做什么賬務(wù)處理嗎?稅務(wù)怎么申報?
客戶在酒店9月份婚宴餐飲消費3萬 10月份這才來要求開發(fā)票怎么處理合適
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那四月份做借銀行存款紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,貸應(yīng)交稅費增值稅銷項稅額紅字 在做一筆同樣的藍字分錄是嗎
你好,是的,是這樣的
一紅一藍不是相當于沒做收入嗎,那這樣還用做分錄嗎,如果無票這個沖紅后,申報無票的金額小于沖紅的金額,那么申報最后的無票金額就是紅字的了,也可以是嗎
你好,4月份是相當于沒有做收入的。因為剛好抵消了。 整體收入不會是負數(shù)的 比如你3月份無票收入10萬,正常申報無票收入 4月份無票收入紅沖10萬,正數(shù)發(fā)票10萬,即使沒有其他收入,那整體收入也是0啊