同學你好 不可以 不開票收入也是收入 都得做賬的
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎??
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們是服務行業(yè),會會員卡預售的,客人一定要求我們要開票,我們的實際營業(yè)額如50萬,但是開票金額為90萬的話,我的本月營業(yè)收入就為90萬了,12月申報了,我一月份可以調(diào)整營業(yè)收入嗎?因為實際本沒有那么多,那些多的部分都是客人沒有消費的。這種賬務怎么處理合適呢?
老師,酒店行業(yè),月營收30萬,開票金額18萬,在申報時按30萬申報繳稅,如果有客人消費了1000,但要多開2000,我從其他不開票客人那把發(fā)票額度讓給這個客人開,可以嗎,會有什么問題嗎
老師內(nèi)賬,要是開出發(fā)票1000,回款1000,實際業(yè)務沒有發(fā)生,那么這個1000能不能做主營業(yè)務處理
發(fā)票抬頭寫“個人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書,沒有初級證書是不是很難找到會計工作?
老師,運輸混泥土公司收到的這種財政性收款的條子是不是可以直接計入成本,這個是算什么費呢?養(yǎng)路費嗎?
老師請問一下季報填,資產(chǎn)負債表三月末的本年利潤是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目中來,用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應多預繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
我是全額納稅了,只是客人要多開,我拿其他不開的給另一個客人開,稅務局也無法核實的呀,這條有什么文件依據(jù)
多開的金額讓他給你稅點就行了 不能用別人的來做 你可以按照你說的來做 但是稅局查出來這個就要補稅
什么意思,不明白,我都收了稅點了,和拿不拿別人的額度,有什么區(qū)別,還有就是,稅務局怎么會查得到,我那些不開票的客人大部分都是散客,基本上是不會回來再開的
現(xiàn)金收到的沒法查,賬戶打款可以
不是現(xiàn)金收款,怎么查,請說得詳細一些,謝謝