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老師,酒店行業(yè),月營收30萬,開票金額18萬,在申報時按30萬申報繳稅,如果有客人消費了1000,但要多開2000,我從其他不開票客人那把發(fā)票額度讓給這個客人開,可以嗎,會有什么問題嗎

2021-07-02 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 12:44

同學你好 不可以 不開票收入也是收入 都得做賬的

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快賬用戶5089 追問 2021-07-02 12:49

我是全額納稅了,只是客人要多開,我拿其他不開的給另一個客人開,稅務局也無法核實的呀,這條有什么文件依據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-07-02 12:56

多開的金額讓他給你稅點就行了 不能用別人的來做 你可以按照你說的來做 但是稅局查出來這個就要補稅

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快賬用戶5089 追問 2021-07-03 00:19

什么意思,不明白,我都收了稅點了,和拿不拿別人的額度,有什么區(qū)別,還有就是,稅務局怎么會查得到,我那些不開票的客人大部分都是散客,基本上是不會回來再開的

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齊紅老師 解答 2021-07-03 01:30

現(xiàn)金收到的沒法查,賬戶打款可以

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快賬用戶5089 追問 2021-07-03 12:33

不是現(xiàn)金收款,怎么查,請說得詳細一些,謝謝

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同學你好 不可以 不開票收入也是收入 都得做賬的
2021-07-02
但是現(xiàn)在都沒有營業(yè)稅了 都是增值稅
2021-10-28
同學你好 這個是可以的哦 2.這個您們開出去發(fā)票就是收入,做其他業(yè)務收入 3.這個沒有辦法
2021-06-22
同學你好。若是開的普票,也就沒事,該怎樣調(diào)收入怎樣調(diào);但若開的專票,則涉及虛開,風險較高。正確處理: 發(fā)卡時/充值時 《國家 總局關于 試點若干征管問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第53號)明確:“發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)(以下統(tǒng)稱“售卡方”)銷售預付卡,或者接受預付卡持卡人充值取得的預收資金,不繳納增值稅?!? 故此時售卡方可以向購卡人、充值人開具不征稅的增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 實際消費時 根據(jù)《國家稅務總局關于營改增試點若干征管問題的公告》(國家稅務總局公告 2016年第53號)第三條規(guī)定,購卡人與實際消費者在整個環(huán)節(jié)中只能取得一次增值稅普通發(fā)票,在購卡環(huán)節(jié)取得商品和服務分類編碼為“未發(fā)生銷售行為的不征稅項目”下設的601“預付卡銷售和充值”的增值稅普通發(fā)票,而在消費環(huán)節(jié)不允許再次取得增值稅發(fā)票。 資金結(jié)算時 如果售卡方(支付機構(gòu))與銷售方不是同一方的情況下,售卡方(支付機構(gòu))在持卡人實際持卡消費后,要將卡片銷售時收取的貨款轉(zhuǎn)給銷售方;此時,銷售方收到售卡方(支付機構(gòu))結(jié)算的銷售款,應向售卡方(支付機構(gòu))開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預付卡結(jié)算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。
2021-01-16
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