您好,是是填5月15申報的,所屬期是4月1號-30的本期應(yīng)補退稅額 一般納稅人增值稅申報表第30行:本期繳納上期稅額填寫本月繳納上月增值稅稅款金額比如9.15日之前申報8月份的增值稅,第30行本期繳納上期稅額就是8月份繳納7月份的增值稅稅款金額。,這里每次都是填寫本月繳納上個月稅款,而不是每個月都必須填寫之前月份有應(yīng)納稅額就需要填寫,沒有納稅就不需要填寫的。
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應(yīng)納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現(xiàn)更正6月份申報表,主表30行本月數(shù)填2萬還是3萬?
請問填增值稅申報表時,主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
老師,增值稅申報表一般看那幾行數(shù)據(jù),第27行本期已交稅款,30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,本期指的是幾月,上期指的是月,比如填表日期是2月,稅款所屬期是1月
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
老師您好,請問增值稅申報表中,第30行,③本期繳納上期應(yīng)納稅額,到底是什么意思?舉例說:在9月13日填報所屬期8月的增值稅申報表,第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額代表了什么呢?蟹蟹
關(guān)于計算器的問題,這個科學計算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學計算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
你好老師,這樣填第32欄期末未繳稅額經(jīng)常為負數(shù),沒事吧
您好,沒事的,就是有留抵稅,稅務(wù)不追著讓我們退稅就沒有關(guān)系
問題是沒有留底呀 這樣填有問題
哦哦,24行以下是系統(tǒng)自動取數(shù)的,我們每月核對24行交的稅款對就行了
只是填的數(shù)據(jù)差異
您好,我們24行以上有填錯了么
沒錯,我是之前30欄不填,導(dǎo)致32、33數(shù)據(jù)一直累加,金額大不好看
我現(xiàn)在要補填30欄,30欄是不是填當月申報24欄的數(shù)據(jù),這樣32、33都是0。你明白我說什么意思了嗎
您好,我明白?您的意思,第30行顯示本期繳納上期應(yīng)納稅額.,您補上可以的
不明白什么意思
您好,您說之前30欄不填,導(dǎo)致32、33數(shù)據(jù)一直累加,現(xiàn)在把30行補上就不好了么
現(xiàn)在又是32欄負數(shù)問題,比如6月15號申報5月應(yīng)納稅額是100,第30欄是不是填100,這樣每個月32、33都是0才對
您好,是的,第30欄填100,我看了我們的表,30行填數(shù)的,32和33是0