你好,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時(shí)沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票?,F(xiàn)在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬??!雖說(shuō)我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會(huì)再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
企業(yè)由個(gè)體戶轉(zhuǎn)為一般納稅人,建賬初期科目余額為0,收到一筆貨款分錄為借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,后期發(fā)現(xiàn)這比貨款在個(gè)體工商戶的時(shí)候已經(jīng)給對(duì)方開過發(fā)票,只是才打款,這樣的情況下,怎么調(diào)賬,才能把應(yīng)收調(diào)成0因?yàn)闆]有欠款了
老師,現(xiàn)查到去年我們員工從供應(yīng)商那里拿貨直接送到客戶那邊,但都沒有做進(jìn)出庫(kù)記錄,財(cái)務(wù)也沒有賬?,F(xiàn)在負(fù)責(zé)這塊的人已經(jīng)離職,客戶還在查詢這筆款有沒有付給我們,供應(yīng)商拿著當(dāng)時(shí)的銷貨單催我們付款,請(qǐng)問我現(xiàn)在可以按照他提供給的銷貨單入到系統(tǒng)嗎?該單的日期是去年10月份
你好,老師。我們公司辦廠的時(shí)候用公賬付款了建廠房的基建費(fèi)用,和消防設(shè)施、風(fēng)機(jī)凈化系統(tǒng)的費(fèi)用,和一個(gè)地磅的費(fèi)用。都沒有發(fā)票都是掛在預(yù)付賬款的,現(xiàn)在離付款的時(shí)間已經(jīng)過去9個(gè)月了。這三筆費(fèi)用已經(jīng)實(shí)際發(fā)生了的,現(xiàn)在我想把這三筆預(yù)付賬款沖了,要怎么入賬。
老師,我們工廠生產(chǎn)玻璃的,建賬后發(fā)現(xiàn),漏記一筆客戶給的玻璃貨款,現(xiàn)在想記這筆貨款,分錄怎么寫?
權(quán)責(zé)發(fā)生制,本月應(yīng)收下個(gè)月開票本月怎么做賬。暫估還是按開票金額入賬
老師,咨詢投資性房地產(chǎn)與其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)候,產(chǎn)生的其他綜合收益科目,是什么性質(zhì)的科目?
免稅的生物有機(jī)菌肥的稅收分類編碼是什么?
生物有機(jī)菌肥開普通發(fā)票是不是免稅的時(shí)候,開票的稅務(wù)代碼是什么
老師,發(fā)票紅沖有什么注意事項(xiàng)嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
每次訂貨成本和單位儲(chǔ)存成本是包含哪些費(fèi)用呢
換打印機(jī)了,怎么連接打印機(jī)?謝謝。
我們機(jī)械制造部購(gòu)買理通藥品可以放如管理費(fèi)用的福利費(fèi)還是辦公費(fèi)比較好呢?還是放其他呢?
2020年初,甲企業(yè)以460萬(wàn)的合并成本購(gòu)買非同一控制下的乙企業(yè)的全部股權(quán),乙企業(yè)被并購(gòu)時(shí)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值400萬(wàn),公允價(jià)值420萬(wàn)。2020年末甲企業(yè)各資產(chǎn)未發(fā)生減值,則年末合并資產(chǎn)負(fù)債表中商譽(yù)的價(jià)值為()A60B45C20D0
公司購(gòu)買的保鮮膜怎么做分錄 假如做費(fèi)用的話是管理費(fèi)用-二級(jí)什么科目,銷售費(fèi)用后面又是什么科目
借銀行存款 余額對(duì)不上
需要看一下余額對(duì)不上的原因,當(dāng)時(shí)記到了哪個(gè)科目
當(dāng)時(shí)沒記這筆貨款
建賬的時(shí)候,沒有放到期初數(shù)據(jù)哪里
那沒有記賬的情況下,期初銀行存款應(yīng)該就對(duì)不上,要看下原因
怎么看原因,就是當(dāng)時(shí)漏記了
如果當(dāng)時(shí)漏記了,當(dāng)時(shí)的銀行存款余額就對(duì)不上?,F(xiàn)在銀行存款余額能對(duì)上,要么就是收款后又退款了,要么就是當(dāng)時(shí)記錯(cuò)了科目,需要知道原因才知道怎么調(diào)整
如果當(dāng)時(shí)漏記了,當(dāng)時(shí)的銀行存款余額就對(duì)不上。現(xiàn)在銀行存款余額能對(duì)上,要么就是收款后又退款了,要么就是當(dāng)時(shí)記錯(cuò)了科目,需要知道原因才知道怎么調(diào)整
這家公司,在建賬前 ,只記了個(gè)流水賬而已,根本沒做過分錄 ,所以要調(diào)整,也調(diào)不了
可以追溯流水賬到你期初建賬的科目,應(yīng)該是有差異的
不得的,追流水只是證明這筆貨款已經(jīng)收到了,有啥用
是從收到這筆款開始追溯到建賬的時(shí)候,看期初建賬記到了哪個(gè)科目
期初只是統(tǒng)計(jì)一個(gè)數(shù)據(jù),沒有分錄
期初建賬只是統(tǒng)計(jì)一個(gè)數(shù)據(jù)