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老師,我們工廠生產(chǎn)玻璃的,建賬差不多一年后發(fā)現(xiàn),漏記一筆客戶貨款,這筆貨款是建賬前客戶已經(jīng)付過錢了,當(dāng)時(shí)建賬時(shí)沒有把這筆貨款算進(jìn)去,現(xiàn)在想記補(bǔ)記這筆貨款,分錄怎么寫?

2024-06-25 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-25 16:47

你好,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款

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快賬用戶5550 追問 2024-06-25 16:47

借銀行存款 余額對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:48

需要看一下余額對(duì)不上的原因,當(dāng)時(shí)記到了哪個(gè)科目

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快賬用戶5550 追問 2024-06-25 16:51

當(dāng)時(shí)沒記這筆貨款

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快賬用戶5550 追問 2024-06-25 16:51

建賬的時(shí)候,沒有放到期初數(shù)據(jù)哪里

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:54

那沒有記賬的情況下,期初銀行存款應(yīng)該就對(duì)不上,要看下原因

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快賬用戶5550 追問 2024-06-25 16:56

怎么看原因,就是當(dāng)時(shí)漏記了

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:01

如果當(dāng)時(shí)漏記了,當(dāng)時(shí)的銀行存款余額就對(duì)不上?,F(xiàn)在銀行存款余額能對(duì)上,要么就是收款后又退款了,要么就是當(dāng)時(shí)記錯(cuò)了科目,需要知道原因才知道怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:01

如果當(dāng)時(shí)漏記了,當(dāng)時(shí)的銀行存款余額就對(duì)不上。現(xiàn)在銀行存款余額能對(duì)上,要么就是收款后又退款了,要么就是當(dāng)時(shí)記錯(cuò)了科目,需要知道原因才知道怎么調(diào)整

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快賬用戶5550 追問 2024-06-25 17:08

這家公司,在建賬前 ,只記了個(gè)流水賬而已,根本沒做過分錄 ,所以要調(diào)整,也調(diào)不了

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:16

可以追溯流水賬到你期初建賬的科目,應(yīng)該是有差異的

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快賬用戶5550 追問 2024-06-25 17:23

不得的,追流水只是證明這筆貨款已經(jīng)收到了,有啥用

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:31

是從收到這筆款開始追溯到建賬的時(shí)候,看期初建賬記到了哪個(gè)科目

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快賬用戶5550 追問 2024-06-25 18:08

期初只是統(tǒng)計(jì)一個(gè)數(shù)據(jù),沒有分錄

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快賬用戶5550 追問 2024-06-25 18:09

期初建賬只是統(tǒng)計(jì)一個(gè)數(shù)據(jù)

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你好,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2024-06-25
你好!這個(gè)借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2024-06-25
您好,這個(gè)的話,這個(gè)付錢了嗎這個(gè)
2024-06-25
這個(gè)框子款你是做在哪個(gè)科目下了
2020-07-21
首先,明確當(dāng)時(shí)的對(duì)沖處理: 當(dāng)時(shí)子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,系統(tǒng)賬對(duì)沖結(jié)清,說(shuō)明在那個(gè)時(shí)點(diǎn),對(duì)相關(guān)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行了處理,認(rèn)為該業(yè)務(wù)已經(jīng)完結(jié)。 現(xiàn)在收到貨款的賬務(wù)處理: 由于之前的對(duì)沖處理可能已經(jīng)將相關(guān)科目清零,現(xiàn)在收到貨款,可以先確認(rèn)這筆貨款的性質(zhì)屬于以前未結(jié)清業(yè)務(wù)的后續(xù)收款。 可以做以下賬務(wù)處理: 借:銀行存款(收到的貨款金額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(或其他合適的科目,視具體情況而定,因?yàn)檫@屬于意外的收入,不屬于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的收入,也可以考慮使用以前年度損益調(diào)整科目,如果涉及調(diào)整以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表)。
2024-11-05
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