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請(qǐng)問(wèn)一下老師,在清稅時(shí),我現(xiàn)金100元我還給法人的欠款了,但是在申報(bào)報(bào)表時(shí)我漏了一步,現(xiàn)金100,沒(méi)有歸零,欠法人的其他應(yīng)付款沒(méi)有減100,所以導(dǎo)致于做最后一步時(shí)資產(chǎn)有余額100,變現(xiàn)有100,也就導(dǎo)致于有剩余資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)老師我可以在剩余財(cái)產(chǎn)分配計(jì)算表里的“其他負(fù)債”填100,抵消前面的資產(chǎn)變現(xiàn)的100嗎

請(qǐng)問(wèn)一下老師,在清稅時(shí),我現(xiàn)金100元我還給法人的欠款了,但是在申報(bào)報(bào)表時(shí)我漏了一步,現(xiàn)金100,沒(méi)有歸零,欠法人的其他應(yīng)付款沒(méi)有減100,所以導(dǎo)致于做最后一步時(shí)資產(chǎn)有余額100,變現(xiàn)有100,也就導(dǎo)致于有剩余資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)老師我可以在剩余財(cái)產(chǎn)分配計(jì)算表里的“其他負(fù)債”填100,抵消前面的資產(chǎn)變現(xiàn)的100嗎
2024-06-24 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-24 22:53

你好同學(xué),是可以的

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快賬用戶3582 追問(wèn) 2024-06-24 22:55

這個(gè)其他債務(wù),我應(yīng)該填償還的金額還是填其他應(yīng)付的帳面金額還是負(fù)債損益金額

這個(gè)其他債務(wù),我應(yīng)該填償還的金額還是填其他應(yīng)付的帳面金額還是負(fù)債損益金額
這個(gè)其他債務(wù),我應(yīng)該填償還的金額還是填其他應(yīng)付的帳面金額還是負(fù)債損益金額
這個(gè)其他債務(wù),我應(yīng)該填償還的金額還是填其他應(yīng)付的帳面金額還是負(fù)債損益金額
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齊紅老師 解答 2024-06-24 22:59

清算了賬面負(fù)債要全部清償

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快賬用戶3582 追問(wèn) 2024-06-24 23:01

帳面的貨幣現(xiàn)金只有100,怎能全面清啊,我清償了貨幣資金100,剩下的945元交稅你看看,行不行

帳面的貨幣現(xiàn)金只有100,怎能全面清啊,我清償了貨幣資金100,剩下的945元交稅你看看,行不行
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快賬用戶3582 追問(wèn) 2024-06-24 23:10

你告訴我怎么填吧,貨幣資金現(xiàn)金100,其他應(yīng)付款1045元,未分配利潤(rùn)-945,彌補(bǔ)以前虧損795, 申報(bào)的報(bào)表這些數(shù)據(jù)沒(méi)了,這3張表怎么填,特別是剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算分配表

你告訴我怎么填吧,貨幣資金現(xiàn)金100,其他應(yīng)付款1045元,未分配利潤(rùn)-945,彌補(bǔ)以前虧損795,
申報(bào)的報(bào)表這些數(shù)據(jù)沒(méi)了,這3張表怎么填,特別是剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算分配表
你告訴我怎么填吧,貨幣資金現(xiàn)金100,其他應(yīng)付款1045元,未分配利潤(rùn)-945,彌補(bǔ)以前虧損795,
申報(bào)的報(bào)表這些數(shù)據(jù)沒(méi)了,這3張表怎么填,特別是剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算分配表
你告訴我怎么填吧,貨幣資金現(xiàn)金100,其他應(yīng)付款1045元,未分配利潤(rùn)-945,彌補(bǔ)以前虧損795,
申報(bào)的報(bào)表這些數(shù)據(jù)沒(méi)了,這3張表怎么填,特別是剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算分配表
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齊紅老師 解答 2024-06-25 11:47

貨幣資金現(xiàn)金100,其他應(yīng)付款1045元,未分配利潤(rùn)-945,報(bào)表平了,彌補(bǔ)以前虧損795是?清算報(bào)表一般只未分配利潤(rùn)和實(shí)收資本有余額,其他應(yīng)付款剩余945是欠誰(shuí)的款,不用付了是否有依據(jù),有依據(jù)轉(zhuǎn)收入

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快賬用戶3582 追問(wèn) 2024-06-25 11:51

是欠法人的,之前沒(méi)有考慮到這個(gè)問(wèn)題就申報(bào)了報(bào)表了,現(xiàn)在網(wǎng)上改不了報(bào)表只能按照?qǐng)?bào)表填了,還有之前逾期申報(bào)罰款了150,做了納稅調(diào)增,所以才彌補(bǔ)了795,我想著在這張表體現(xiàn)把現(xiàn)金100還給法人,剩下的945法人不要了,算利得去交一點(diǎn)稅,你看看我這種情況那幾張表這樣填行嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-25 19:30

不用付那就不能計(jì)到其他應(yīng)付款了,扣除所得稅轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),另外應(yīng)付所得稅要支付掉。負(fù)債必須清償完,不能改報(bào)表的話沒(méi)法填

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你好同學(xué),是可以的
2024-06-24
如果實(shí)際給法人清償了100 清償金額就需要填寫100
2024-06-24
學(xué)員你好,可以這么來(lái)解釋,雖然當(dāng)期利潤(rùn)虧損,但是累計(jì)利潤(rùn)不虧損,即便累計(jì)利潤(rùn)虧損,還有股東投入的資金,然后接著說(shuō)你們的資金來(lái)源除了利潤(rùn),股東投入的資金,還有借款等等,這些資金支出到固定資產(chǎn)等,現(xiàn)在剩余資金多少即可
2022-10-28
可實(shí)際投入實(shí)收資本100元
2022-04-21
您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-06-30
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