你好,只紅沖計提到50萬就可以的,你是多計提了以后也不支付了。 借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整50萬, 借以前年度損益調(diào)整。貸利潤分配未分配利潤。
老師,我22年12月計提了年終獎3萬,實際1月只發(fā)了2萬,那我匯算清繳申報還要納稅調(diào)增1萬,能否不調(diào),直接沖減23年的費用,否則23年匯算清繳又要調(diào)減1萬?
老師,我22年12計提的工資,四金忘了沖銷,因為23年一月發(fā)工資時做了發(fā)放同時結轉(zhuǎn)分錄,那22年12月這筆就多出來了。然后現(xiàn)在要重新,分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸利潤分配未分配利潤,老師這是減少費用,增加利潤對吧,那我需要考慮所得稅分錄嗎,我們?nèi)ツ晏潛p1000多萬,然后這筆調(diào)整工資計提是100多萬
老師,現(xiàn)在做匯算清繳,A105050工資薪酬支出表,想問12月的工資及年終獎都是計提數(shù)與實發(fā)有差距,比如我年終獎工資一起計提10萬,實際后面發(fā)放是11萬,那我"實際發(fā)生額"欄12月算11萬還是10萬。如果我按12萬,23年調(diào)減1萬,那我申報24年時我又得調(diào)增1萬。這樣是不是很麻煩
老師,23年12月份計提年終獎多計提了,24年2月份發(fā)放的,實際發(fā)放的比計提的少,是不要通過以前年度損益調(diào)整紅沖去年的賬啊
老師我去年12計提了工資四金,今年一月正常發(fā)放結轉(zhuǎn)進費用,這樣發(fā)放和結轉(zhuǎn)是平的,但是去年的計提預估的那一塊怎么處理,匯算清繳已經(jīng)結束了,我直接沖銷不行的話,之前的老師說差額放以前年度損益調(diào)整調(diào)整,但實際上也不是差額,是計提多出來了,怎么處理呢
增值稅一般納稅人有收入就要交繳納增值稅嗎?
個體戶開安裝服務費發(fā)票,應該選什么類目
如果我暫估的是項目上的工資,匯算清繳前一定要拿勞務票來嗎,拿材料票行不,只要是這個項目上的
個體戶1年所繳納的稅費,在電子稅務局那里能查到
請問公司注銷利潤表剩下的未分配利潤怎么解決
老師,填寫工商年報的時候,從業(yè)人數(shù)是寫第12個月的,還是取全面平均數(shù)
您好,公司名稱整了一個工商變更,給a公司開發(fā)票用的是變更完成的名字,但是目前收款公戶還是原來名字收款可以嗎?
老師異地預繳增值稅交多了能申請退稅嗎
老師,請教下 ,酒店每日采購食材根據(jù)采購送貨單,借:材料采購-原材料 貸:應付賬款-材料商名稱 送貨單上倉庫供應商廚房簽字有沒有必要每日給老板審批才能記帳應付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計應付賬款的
老師,麻煩問您個事,我們公司注銷,其實錢都已經(jīng)分配完了,就是給股東少打一千,留賬戶怕扣錢啥的用,這個最后一期的資產(chǎn)負債表里體現(xiàn)這一千可以嗎,賬戶有一千不影響稅務注銷吧,還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了,讓賬戶金額為0
老師,我一般發(fā)放工資的分錄是發(fā)放和結轉(zhuǎn),這種情況我24年發(fā)放,再結轉(zhuǎn)入費用是不是就重復了,所以我結轉(zhuǎn)分錄不能寫,要刪了?
對的是的,在2023年計提了,2024年你支付了多少,寫多少就行。
老師我有點繞暈了,我當時23年計提是借管理費用100萬,貸應付職工薪酬100萬,然后24年1月沖銷這筆計提,沒有用到以前年度損益調(diào)整,用的是借管理費用紅100萬,貸應付職工薪酬紅100萬,然后一月做了發(fā)放50萬并進費用結轉(zhuǎn),老師,我現(xiàn)在6月想進以前年度,怎么調(diào)整
借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整50萬, 借以前年度損益調(diào)整。貸利潤分配未分配利潤50萬
當年的用什么?以前年度損益調(diào)整,跨年的才用這個科目。
老師我當年一月發(fā)放的是去年12月的工資獎金
2023年借管理費用貸,應付職工薪酬。100 2024年1月份借應付職工薪酬50,貸銀行存款50,然后再做我上面給你寫的那兩個以前年度損益調(diào)整的,這就完整了,不需要再做其他的了。
老師關鍵我24年1月份多此一舉做了沖減23年分錄100萬,還做了發(fā)放,結轉(zhuǎn)50萬的分錄,現(xiàn)在六月,又想調(diào)以前年度損益調(diào)整,實在不會了,一月份多結轉(zhuǎn)的咋辦
你再把2024年1月份多做的這些,你看下能反結賬修改吧,不能反結賬修改的話,那你就紅沖在這個原。再重新按照正確的來。
我多做在一月份的這筆結轉(zhuǎn)咋辦
老師五角星是我多做的結轉(zhuǎn)
借應付職工薪酬工資50萬, 借管理費用工資-50萬
老師我們年終獎的計提是10萬,實際發(fā)放是11萬,多一萬,分錄是不是借以前年度損益調(diào)整1,貸應付職工薪酬1
是的對的是的對的是的對的。
老師我把今年的計提沖銷,今年又入了以前年度損益調(diào)整,實際上是不影響今年的利潤的對吧?最后進的科目是利潤分配,未分配利潤。還有這個科目需要我結轉(zhuǎn)嗎?金蝶軟件以前年度損益調(diào)整好像自己會結轉(zhuǎn)
你好,你今年的用了以前年度損益調(diào)整影響你的利潤,你的利潤表必須少了這一部分嘛。
老師,我現(xiàn)在以前年度損益調(diào)整貸方有余額,是利潤增加嗎
對的是的,利潤增加