你好,你之前的留底做的哪個(gè)科目?
老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?還是申報(bào)表上那個(gè)應(yīng)納稅額,因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底。
你好,老師,我們月末有留底2萬多,在轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動生成1.6萬,應(yīng)該是留底退稅,那怎么從轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到留抵稅額該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是11101.45 但是增值稅報(bào)表上有上期留底數(shù)額 1047.11 這樣繳納的金額和正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅金額不一致 現(xiàn)在怎么做賬
5月轉(zhuǎn)出未交增值稅后 6月報(bào)稅時(shí)公司增值稅 報(bào)表上有個(gè)上期留底數(shù)額 扣完留底后在繳納增值稅 那這樣跟我5月轉(zhuǎn)出未交增值稅不一樣 我現(xiàn)在如何操作
我要繳納增值稅 我上個(gè)月做賬分錄是借應(yīng)交未交 貸轉(zhuǎn)出未交 但是繳納的時(shí)候我是有上期留底 那我現(xiàn)在做我繳納的部分 跟我上個(gè)月做的轉(zhuǎn)出未交 金額對不上 查的留底 我怎么做這個(gè)月繳納的分錄呢
請問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒劃走那么多錢,因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計(jì)科目
老師好~咨詢下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更和稅務(wù)變更,目前辦理時(shí)點(diǎn)是先完稅,工商才能繼續(xù)辦理。這種操作大概是從什么時(shí)間開始的。早期工商變更是不是不需要稅務(wù)前置,可以僅做工商變更嗎?
多計(jì)提的折舊比本年折舊額大,匯算清繳時(shí)怎么填寫?
本月繳納2024年匯算清繳的企業(yè)所得稅,該怎么做分錄?
全面一次性獎金,匯算清繳怎么退不了個(gè)稅
老師請問一下現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,包含從銀行賬戶活期專到定期的資金嗎,做了借:銀行存款(定期)貸:銀行存款(活期謝謝
做樣品的成本怎么做賬
老師。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)500金額,填寫年度匯算報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)呢
超過3年的應(yīng)收賬款可以做壞賬嗎?實(shí)務(wù)操作上需要準(zhǔn)備哪些原始單據(jù)