您好,這個住宿費(fèi)發(fā)票是不本市的就可以這樣寫,本市住宿是不能進(jìn)項抵扣的
老師,現(xiàn)在高鐵票可以抵扣稅款,那員工的高鐵票報銷差旅費(fèi),是不是可以這樣寫 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:其他應(yīng)付款-××員工
上期:業(yè)務(wù)報銷出差費(fèi)用,住宿費(fèi)是專票,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 10 ,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 1.3,貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進(jìn)行認(rèn)證抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1.3,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 1.3 我想問,用這個待抵扣進(jìn)項稅額,對嗎?
老師您好,去年購入員工宿舍用洗衣機(jī)開的專票,當(dāng)時賬務(wù)處理為:借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額13 貸:應(yīng)付賬款113 今年認(rèn)證了這張專票并做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理為:借:以前年度損益調(diào)整13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出13 請問這樣處理對嗎?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會一直掛在那兒。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票,借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸記其他應(yīng)付款,,不可以抵扣進(jìn)項,那這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額怎處理?
請問這種住宿專票,酒店開的專票,可以做進(jìn)項稅額嗎? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 賬務(wù)處理是 借管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 進(jìn)項 貸其他應(yīng)付款 除了這樣寫還應(yīng)該怎么寫才最好呢
您好老師 外貿(mào)企業(yè)出口免稅,不退稅產(chǎn)品,不用做退稅填報對吧,增值稅報表需要怎么處理,怎么填列呢?
老師,您好,我們公司的在建工程還有一些余額,實際該結(jié)轉(zhuǎn)的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了。有貸方余額,有借方余額,領(lǐng)導(dǎo)說讓處理了,這該怎么處理。貸方余額應(yīng)該是把借方的給結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,公司鋪面裝修,交給一員工去處理,他借了幾萬元出去,現(xiàn)在報銷,只有一張幾萬元的收據(jù)、合同、驗收報告以及發(fā)票,這樣可以嗎
請問印花稅是怎么算的呢?
老師,我們有個小領(lǐng)導(dǎo)月中給小辦公室買了一臺空調(diào),開給公司的專票,要到月底才能給他報銷,憑證這樣編寫,您看對嗎?不到兩千塊錢,不入固定資產(chǎn)了。收到專票時~借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:其他應(yīng)付款。報銷后~借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款~基本戶。
老師,建筑工程的印花稅按萬分之3計算后,還需要減半征收嗎?
老師,建筑工程,材料運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸費(fèi),一般是計入材料成本是嗎?但是單獨(dú)才材料費(fèi)下設(shè)置明細(xì)科目核算呢?
我是客戶,但是供應(yīng)商寫報價單抬頭寫我的公司名可以的嗎?還是寫供應(yīng)商公司名報價單
老師 電子稅務(wù)局上可以導(dǎo)出來,其他公司開給我們的電子發(fā)票嗎?
經(jīng)營范圍只有食品零售,可以開豬肉,糧油發(fā)票嗎,還是得改農(nóng)產(chǎn)品啥的
不是本市的,公司是湖南的 住在南昌 需要填差旅費(fèi)報銷單嗎? 還是說填個費(fèi)用報銷單就可以了呢?
哦哦,那可以進(jìn)項抵扣的, 填差旅費(fèi)報銷單合適(因為可能會有出差補(bǔ)貼),寫好出差事由
如果是室內(nèi)的滴滴費(fèi)用的普票 是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)這個科目呢
您好,可以 滴滴打車,取得的發(fā)票是開具公司抬頭的、內(nèi)容為 運(yùn)輸服務(wù)-客運(yùn)服務(wù)費(fèi) 的增值稅電子普通發(fā)票,這類發(fā)票是符合規(guī)定的,可以按照發(fā)票上注明的稅額抵扣進(jìn)項稅額。
噢噢 只要是給我們開的運(yùn)輸服務(wù),不管是市內(nèi)還是市外開給我們的普票都可以做增值稅抵扣,放在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額里面是波
您好,是的,是這么理解哦
好滴 那市內(nèi)住宿費(fèi)應(yīng)該怎么入賬呢 如果是專票的話
您好,市內(nèi)住宿費(fèi)是業(yè)務(wù)招待費(fèi),價稅合并入賬