同學(xué),你好 現(xiàn)在更正了跨年的報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄做了嘛?
我19年3月份收到一張運(yùn)費(fèi)專票,抵扣了也入了賬,11月份因?yàn)槎悇?wù)問題,讓對(duì)方紅沖了,我方由于種種原因,在2020年1月份才更正的11月份的報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,增值稅跟城建附加稅1月份也交了,問下這跨年的紅沖進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄?
你好老師,請(qǐng)問我1月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)也同樣申報(bào)錯(cuò)誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報(bào),申報(bào)金額少了,工會(huì)經(jīng)費(fèi)更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款和也滯納金,請(qǐng)問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
老師我有一個(gè)問題需要請(qǐng)教,就是我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅110.97萬元,在2019年3月份已抵扣6.32萬元,還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅104.65萬元,在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專票沖紅,我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出更正,補(bǔ)繳了2019年3月份的增值稅,我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理
老師,你好,請(qǐng)問下,我這邊收到了發(fā)票沒有拿去做認(rèn)證抵扣,但是我做賬又是正常做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是實(shí)際上的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問這樣子的話我怎么處理?等我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題已經(jīng)跨月好幾個(gè)月了
公司2020年10月是小規(guī)模納稅人取的了一張專票,11月份改為一般納稅人并且抵扣了這張專票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)出,我已轉(zhuǎn)出并繳滯納金,請(qǐng)問一下賬務(wù)處理怎么做
車棚是單獨(dú)的,是否屬于房產(chǎn)稅征稅范圍,需要繳納房產(chǎn)稅
老師,請(qǐng)問企業(yè)工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息里數(shù)據(jù)為什么不能更改?未公示,點(diǎn)保存沒反應(yīng),預(yù)覽還是之前數(shù)據(jù)
明細(xì)賬個(gè)人所得稅一直有負(fù)數(shù)余額正常嗎?需要怎么處理嗎?
進(jìn)口增值稅繳款書也需要在電子稅務(wù)局勾選嗎?
老師,個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票公司代扣個(gè)人所得稅,由公司交,怎么賬務(wù)處理
總公司是中型企業(yè)的一般納稅人,分公司注冊(cè)成小規(guī)模公司,附加稅和企業(yè)所得稅還能享受減半的優(yōu)惠嗎
什么時(shí)候的交易費(fèi)用計(jì)入?長(zhǎng)投初始投資成本呢?
老師,請(qǐng)問法人在公司沒有工資,交社保的話費(fèi)用怎么分?jǐn)??還是全部由公司承擔(dān)?
老師,幫我看一下這道題分錄寫的對(duì)不對(duì),采購原材料一批,材料不含稅價(jià)款為500,000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額65,000元,價(jià)稅合計(jì)565,000元。采購方已通過預(yù)付賬款支付162,500元,剩余款項(xiàng)402,500元以銀行存款轉(zhuǎn)賬結(jié)清。截至交易完成日,該批材料尚未驗(yàn)收入庫。
老師您好,我想問下就是我有預(yù)繳的增值稅,我現(xiàn)在的情況是我把預(yù)繳的增值稅申報(bào)完,然后申報(bào)本地的增值稅,然后進(jìn)項(xiàng)抵扣完,然后這個(gè)稅款,就不是我的進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)的數(shù)字,我想問下這個(gè)金額對(duì)不上是不是跟預(yù)繳有關(guān)系
現(xiàn)在都還沒做。
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這個(gè)是做在5月份嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那后續(xù)的賬務(wù)處理呢
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。
不用轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
同學(xué),你好 你是說應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師請(qǐng)問整體的分錄是怎么寫呢?
同學(xué),你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,要把一個(gè)月的增值稅一起做 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?貸:銀行存款
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 第一步是這個(gè)分錄,后面跟您上面說的分錄是嗎? 然后實(shí)際繳納滯納金的進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 第一步是這個(gè)分錄,后面跟您上面說的分錄是嗎? 是的 實(shí)際繳納滯納金的進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。 是的
老師請(qǐng)幫忙看下是這樣寫嗎。
同學(xué),你好 嗯嗯,是的