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我19年3月份收到一張運(yùn)費(fèi)專票,抵扣了也入了賬,11月份因?yàn)槎悇?wù)問題,讓對方紅沖了,我方由于種種原因,在2020年1月份才更正的11月份的報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,增值稅跟城建附加稅1月份也交了,問下這跨年的紅沖進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄?

2020-02-21 15:12
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-02-21 15:13

之前做了費(fèi)用嗎 借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

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之前做了費(fèi)用嗎 借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2020-02-21
同學(xué)你好 直接沖減當(dāng)時(shí)的交稅分錄就行了
2021-02-22
你好!對方?jīng)]有開紅字發(fā)票嗎?
2021-12-13
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-04-26
借以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貨銀行存款
2021-11-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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