從農(nóng)戶收購:農(nóng)戶開具的自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以作為計算加計扣除的依據(jù)。計算方法為:進項稅額=買價×扣除率。其中,買價為收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價,扣除率為9%。如果企業(yè)將購進的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物,則在領用當期可以加計1%進項稅額。 從公司收購:公司正常開具的發(fā)票也可以用于計算加計扣除。具體計算方法根據(jù)發(fā)票類型而定: 取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票:以增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為進項稅額。 取得小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票:以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額。 取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額。

我們公司是農(nóng)產(chǎn)品收購 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),我們進項稅抵扣一般是自己開的收購票給農(nóng)戶的,我收到一張由銷售方開出的普通發(fā)票 可以抵扣嗎
咱們公司從一個農(nóng)民手里購買500萬的農(nóng)民自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,我公司要開具收購發(fā)票,一個人的名義下開那么多的收購發(fā)票會不會有風險?
我想問下公司買農(nóng)產(chǎn)品種子給農(nóng)戶種,后面再向農(nóng)戶收購農(nóng)產(chǎn)品后再賣出去,這算不算是自產(chǎn)自銷?要開收購發(fā)票嗎?銷售出去可以是免稅嗎?
老師,我問一下,我們公司是農(nóng)業(yè)種植小規(guī)模納稅人,公司從農(nóng)戶這里收到自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,開具了代收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票做成本,公司銷售產(chǎn)品,開具的銷售發(fā)票稅率是多少?屬于免稅的嗎?
我公司從外省農(nóng)民收購的農(nóng)產(chǎn)品,可以由我們自行開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎?
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師 我搞不清楚加計扣除怎么計算 比如農(nóng)戶收購的 1000的發(fā)票 入賬是910的價格+90的進項稅 是這樣吧
同學你好 對的 是這樣計算的
從公司收購的農(nóng)產(chǎn)品 開普通發(fā)票 稅率是9 正常入賬 然后加計扣除怎么計算呢?
加計扣除百分之一 按百分之十計算
我領用環(huán)節(jié)才能加計扣除 領用之后就直接入賬金額*1% (910*1%)對嗎?
對的 這樣計算就可以
如果從農(nóng)戶收購的農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷發(fā)票呢?加計扣除怎么計算呢?100的買家*9%是進項稅額 100*1是加計扣除 ?是這樣嗎?
對的 加計扣除就是直接按百分之10計算
我想問一下 這個是買價1000的10%計算還是入賬的1000*9%+910*1%計算?
買價1000的10%計算的 加計扣除的直接按百分之十
老師 收到的農(nóng)產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票能加計扣除嗎?
取得農(nóng)產(chǎn)品專票 怎么計算加計扣除?
同學你好 這個可以的
農(nóng)產(chǎn)品專票如何計算加計扣除?
和普票是一樣的計算方法
免稅農(nóng)產(chǎn)品的話:買價1000元 入賬910,進項是90,加計扣除9 ,專用發(fā)票 :金額1000元 入賬917.43元 進項是82.57元 加計扣除8.26 是這樣吧?
同學你好 1000*(1-10%)算出來是不含稅