你好,單位只銷售農(nóng)機嗎?如果是的話,免稅對應的進項它是抵扣不了的,沒法抵扣。認證之后進項轉(zhuǎn)出或者選擇不抵扣勾選都行。
我方是商場類銷售方,對于購進免費農(nóng)產(chǎn)品,計提進項稅額,銷項增值稅專用發(fā)票銷項額是0嗎?免稅的進項稅額需要做轉(zhuǎn)出處理。對于我銷售方來說我是不需要交增值稅的,我可以這樣理解嗎?
2.位于縣城的大華公司是增值稅一般納稅人,主要從事農(nóng)機生產(chǎn)銷售業(yè)務,此外還提供農(nóng)機服務。2020年5月,該公司銷售農(nóng)機和提供農(nóng)機服務取得收入合計800萬元(含稅), 當月可以抵扣的增值稅進項稅額為60萬元。請計算該公司當月應繳納的增值稅及附加稅 費,并為其進行降低稅負的籌劃。(不考慮其他稅負)
一般人企業(yè)從農(nóng)民收購水果進行銷售,收到的進貨發(fā)票是免稅的,在進行稅務申報時有農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額備案申請 ,該進項稅額怎么做賬務處理?借貸方是什么 ?借 應交稅金_應交增值稅_進項稅額? 貸方呢 怎么做?
老師,你好,一般納稅人進口農(nóng)業(yè)機械收割機時,繳納了關(guān)稅和進口關(guān)稅增值稅,但是國內(nèi)銷售時農(nóng)機整機是免稅的,那么可以抵扣的進口關(guān)稅增值稅怎么辦,是可以做為抵扣項留底?還是可以退稅?謝謝!
某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年12月發(fā)生以下業(yè)務: ?(1)銷售自產(chǎn)農(nóng)機整機一批,取得不含稅銷售額430000元,另收取該批農(nóng)機的包裝費11990元。 ?(2)銷售外購的農(nóng)機零配件一批,取得含稅銷售額35030元。 ?(3)提供農(nóng)機維修業(yè)務,開具的發(fā)票上注明不含稅金額32000元。 ?根據(jù)上述資料,回答下列問題: ?(1)銷售自產(chǎn)農(nóng)機整機的增值稅銷項稅額是(??? )元。 ?A.57458.7 ? ? ? ?? B.57279.38 ?C.39779.1 ? ? ? ?? D.39690 ?(2)銷售外購的農(nóng)機零配件的增值稅銷項稅額是(??? )元。 ?A.4553.9 ? ? ? ? ? B.4030 ?C.3152.7 ? ? ? ? ? D.2892.39 ?(3)提供農(nóng)機維修業(yè)務應繳納增值稅(??? )元。 ?A.4160 ? ? ? ? ?? B.2880 ?C.1920 ? ? ? ? ?? D.960甲公司是A市增值稅一般納稅人,
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務收入 2100 借其他業(yè)務成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務成本200,我這一筆業(yè)務有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權(quán)在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權(quán)益部分???麻煩老師給確定下
小規(guī)模用備用金還用交稅嗎
計稅基礎(chǔ)為什么是300-300=0
進來的發(fā)票有專票,專票是融資租賃的
你好,你們只要銷售對應的是免稅的都不可以抵扣的。
好的,那專票的進項稅額是一直掛在賬上嗎,申報的時候要勾選嗎,是作為留抵還是怎么處理呢
你好,選擇不抵扣,勾選直接加稅,合計做賬進項沒有余額。然后,你如果認證了,再進項轉(zhuǎn)出,最后也是沒有余額的呀。不會一直有留底的,沒有留底。
好的,我在研究一下看看,謝謝了
可以的,可以再看一下的,不用客氣,工作愉快。