您好,。這個(gè)的話是需要按照內(nèi)銷處理的。,這個(gè)
老師,請(qǐng)問我們公司進(jìn)口兩條儀器,又銷售了出去,這兩臺(tái)是進(jìn)口的設(shè)備,是有免稅單的,通關(guān)的說直接用免稅單入賬不用開發(fā)票,這樣是可以的嗎?難道不需要開免稅發(fā)票嗎?這種有免稅單就可以不用開發(fā)票了嗎?
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)出口企業(yè),自開了原材料收購(gòu)發(fā)票提了進(jìn)項(xiàng)稅,稅率為免稅,可以按照10%提進(jìn)項(xiàng)稅,那么這部分在報(bào)關(guān)單申報(bào)明細(xì)采集錄入時(shí),用不用填寫在國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)免稅原材料價(jià)格這一欄里面??
老師,我們是小規(guī)模,做阿里巴巴國(guó)際站出口的外貿(mào)企業(yè),沒有去海關(guān)商務(wù)局備案,之前的收入都做內(nèi)銷收入,我們出口都是委托貨代報(bào)關(guān)的,如果我們要享受出口免稅這一政策,需要做什么?需要商務(wù)局備案嗎?還是直接在電子稅務(wù)局備案就好了?
老師請(qǐng)問一下報(bào)關(guān)單上境內(nèi)發(fā)貨人是阿里巴巴,生產(chǎn)銷售單位是我們公司,我們是委托她出口,然后通過阿里巴巴收款的,像這種收入我們能夠直接開出口發(fā)票給國(guó)外,申報(bào)免稅收入嗎?
請(qǐng)問老師,我們是外貿(mào)企業(yè),商貿(mào)的 ,成本票被抵扣了,那么我們出口的可以開出口發(fā)票嗎?可以做免稅不退稅申報(bào)嗎?還是因?yàn)榈挚哿司捅仨氜D(zhuǎn)內(nèi)銷?
事業(yè)單位的停車場(chǎng),停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購(gòu)貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問哪些問題?針對(duì)的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
汽車修理廠車主把修車費(fèi)8000先墊付了,后面保險(xiǎn)公司賠了8000把車主的錢又退給她他了,這一系列怎么寫分錄
我想問一下,收匯的匯率是以當(dāng)天收匯的那天的匯率計(jì)算人民幣,還是以當(dāng)提報(bào)關(guān)出口的匯率計(jì)算人民幣的金額去入賬?
應(yīng)付債券-利息調(diào)整 借貸的 最終這個(gè)科目是怎么處理
新入行,會(huì)計(jì)用到的財(cái)務(wù)軟件都有哪些?
增值稅主表的分次預(yù)繳金額跟附表4里的哪個(gè)金額要一致