那個(gè)只是在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)建筑工程未收到甲方款項(xiàng),自行墊付施工,工程成本結(jié)轉(zhuǎn)需按月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是可以等開(kāi)具發(fā)票收到款后結(jié)轉(zhuǎn)收入
建筑公司當(dāng)月收到業(yè)主預(yù)付款需要當(dāng)月申報(bào)稅收嗎?還是到下月開(kāi)票再申報(bào)
一般納稅人建筑公司當(dāng)月預(yù)收到工程款,要在次月申報(bào)稅收嗎?還是等開(kāi)票了再申報(bào)稅收?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我是建筑施工企業(yè),業(yè)主把工程款打到農(nóng)民工工資專戶,但是沒(méi)叫開(kāi)票,項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工了,我要不要做無(wú)票收入申報(bào)呀?
小微企業(yè)的建筑公司,需要按照工程進(jìn)度申報(bào)收入預(yù)繳稅款嗎
為什么不選行為因素?
老師,公司轉(zhuǎn)讓自建的商場(chǎng)里面其中兩層樓,需要交哪些稅?地也是我們的,不過(guò)地是不轉(zhuǎn)讓給對(duì)方的,只是轉(zhuǎn)讓商場(chǎng)里面的幾層而已
說(shuō)優(yōu)先股,股息和股利是一個(gè)意思嗎
公司是2013年成立的。怎么查詢2013是否交印花稅資金賬簿稅
老師,統(tǒng)防打藥合同,合同有農(nóng)藥明細(xì)金額以及勞務(wù)費(fèi),是否可以把農(nóng)藥和勞務(wù)費(fèi)開(kāi)在同一張發(fā)票上,銷(xiāo)售農(nóng)藥免稅,勞務(wù)費(fèi)需交稅
無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、商譽(yù)、長(zhǎng)期股權(quán)投資、成本模式下的投資性房地產(chǎn)、探明石油天然氣礦產(chǎn)資源使用、租賃當(dāng)中的使用權(quán)這些為什么資產(chǎn)減值后不得轉(zhuǎn)回
資產(chǎn)負(fù)債表里的盈余公積怎么算的,還有未分配利潤(rùn)
老師,公司員工保險(xiǎn)減員的時(shí)間從哪里查,謝謝
D答案稅率不應(yīng)該是1.5%嘛
怎么理解滿足投資性房地產(chǎn)確認(rèn)條件的后續(xù)支出,應(yīng)予資本化。。不是還有可能費(fèi)用化麼
項(xiàng)目與企業(yè)是同市區(qū)的
那個(gè)不需要的,在開(kāi)票時(shí)申報(bào)稅
稅局要求我們企業(yè)按收款當(dāng)月申報(bào)繳納增值稅,這個(gè)需要怎么操作?
說(shuō)建筑行業(yè)收到款就是納稅義務(wù)產(chǎn)生時(shí)間
按未開(kāi)票收入申報(bào)就是
我們企業(yè)是一般納稅人,工程才剛起步,材料都還沒(méi)到位,沒(méi)進(jìn)項(xiàng)抵扣
那個(gè)沒(méi)法子的,稅局就那么豪橫
建筑行業(yè)同市區(qū)可以異地那樣按預(yù)繳方式申報(bào)的嗎
建筑行業(yè)同市區(qū)可以像異地那樣按預(yù)繳方式申報(bào)的嗎
在提供建筑服務(wù)之前收到款項(xiàng)的,屬于預(yù)收工程款。預(yù)收工程款不產(chǎn)生納稅義務(wù),但應(yīng)按照預(yù)收款金額的2%或3%預(yù)繳增值稅。有這種申報(bào)方式嗎?
我公司是建筑企業(yè),在機(jī)構(gòu)所在地承接了建筑工程,收到業(yè)主的預(yù)收款,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,在機(jī)構(gòu)所在地收到的預(yù)收款是否需要預(yù)繳增值稅? A:需要預(yù)繳增值稅,根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于建筑服務(wù)等營(yíng)改增試點(diǎn)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕58號(hào))第三條規(guī)定:“納稅人提供建筑服務(wù)取得預(yù)收款,應(yīng)在收到預(yù)收款時(shí),以取得的預(yù)收款扣除支付的分包款后的余額,按照本條第三款規(guī)定的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項(xiàng)目,納稅人收到預(yù)收款時(shí)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅。 按照現(xiàn)行規(guī)定無(wú)需在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項(xiàng)目,納稅人收到預(yù)收款時(shí)在機(jī)構(gòu)所在地預(yù)繳增值稅。適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)征率為2%,適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)征率為3%?!?
需要怎么操作申報(bào)呢?是每個(gè)月申報(bào)的增值稅表嗎?
聯(lián)系稅局,填報(bào)預(yù)交增值稅申報(bào)表
后期實(shí)際開(kāi)票可以抵銷(xiāo)嗎?
是的,可以抵減那個(gè)預(yù)交的增值稅
是把對(duì)應(yīng)預(yù)繳的稅款在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這里填報(bào)嗎?
是的,就是在那個(gè)里邊抵減
好的,明白了,非常感謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。