就是應(yīng)交稅費(fèi)為0,其他流動(dòng)資產(chǎn)這里129.55
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
老師,我們公司的應(yīng)交稅費(fèi)未見增值稅年末是負(fù)數(shù),反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中出現(xiàn)了其他流動(dòng)資產(chǎn),但是也導(dǎo)致了我們的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,這怎么處理
老師 現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,填的305,這個(gè)數(shù)怎樣核對我查了資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付是305但是余額表中是168 不知道是參考哪個(gè)數(shù)據(jù)填的
老師好,請問應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額4萬元,財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)填列在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù),這樣對嗎?不是說待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額要填在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面嗎?正確的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填?
老師,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)咋整啊?因?yàn)橘~里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在借方,不知道怎么填報(bào)表了
購入的設(shè)備為生產(chǎn)車間所用,錄入固定資產(chǎn)卡片是計(jì)入折舊費(fèi)用科目的制造費(fèi)用二級科目折舊費(fèi)嗎?但制造費(fèi)用-折舊費(fèi)這個(gè)科目一直有余額怎么處理?
老師第五題,最后為什么加上0.5%
開通社保但是沒有添加人員要申報(bào)社保么?
加計(jì)抵減做賬的時(shí)候怎么做
單位收到商業(yè)承兌匯票,票據(jù)到期但對方不付,有什么處理方法?
城鎮(zhèn)土地使用稅的計(jì)稅依據(jù)?
老師,我們是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到政府補(bǔ)助.這費(fèi)用科目做到哪里
你好!如果我在淘寶買東西,本來價(jià)格是100,有優(yōu)惠券10塊,我實(shí)付90,廠家給開了100的發(fā)票。報(bào)銷公戶肯定是出90,這個(gè)差額我應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,公司老板去省外旅游,租車費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi)怎么入賬?謝謝!
老師這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表有問題嗎?剛我發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)1-5月做了會(huì)計(jì)憑證但是沒結(jié)賬。我把全部按了結(jié)賬