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老師,這個季度開發(fā)票9萬總收入9萬,費(fèi)用只有4萬,是不是下個月季報的時候必須交企業(yè)所得稅???還是可以到年底匯算清繳的時候一塊核算

2024-06-20 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-20 10:55

是下個月季報的時候必須交企業(yè)所得稅

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快賬用戶5418 追問 2024-06-20 11:01

只要開發(fā)票就要確認(rèn)收入是嗎?如果開票之前的費(fèi)用不夠抵扣開票的金額就要交企業(yè)所得稅嗎?不是可以到年底一塊匯算清繳的時候再交嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-20 11:02

是的,開發(fā)票就要確認(rèn)收入。季度有利潤就得預(yù)交所得稅

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快賬用戶5418 追問 2024-06-20 11:03

沒有別的方式了嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-20 11:03

沒有別的的方式了

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快賬用戶5418 追問 2024-06-20 11:04

除非按季度分開開票?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 11:08

是的,就是那樣子的

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是下個月季報的時候必須交企業(yè)所得稅
2024-06-20
你好;? ?那你這樣 就可以匯算退稅的; 你往年還有虧損不??
2022-12-13
你好? ? 你有這個的話 就需要填寫的。 有這個欄次? 。? 你要去改你當(dāng)時季報。 如果有沒有報的話??
2021-01-08
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅需要繳納的
2023-10-03
彌補(bǔ)虧損還是期望的。
2024-10-17
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