 
                            是下個(gè)月季報(bào)的時(shí)候必須交企業(yè)所得稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我們收到9萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我這個(gè)月申報(bào)了,把個(gè)稅也交了,如果到了年底這個(gè)人只開了這一張發(fā)票,也沒(méi)有額外收入,個(gè)人所得稅匯算的時(shí)候,免稅的6萬(wàn)還能退回來(lái)嗎,年底匯算個(gè)稅是怎樣算的呢?
老師我想問(wèn)一下我3季度的年累積收入43萬(wàn)左右,所得稅交了1萬(wàn)多點(diǎn),4季度的時(shí)候沒(méi)有收入,但是費(fèi)用有50萬(wàn),這個(gè)嗎4季度和明年匯算清繳的時(shí)候是去退稅還是留著以后去虧損彌補(bǔ)啊
老師,小規(guī)模/個(gè)體戶一個(gè)季度不超30萬(wàn)的收入,免增值稅,那是不是就不用交企業(yè)所得稅? 到匯算清繳的時(shí)候,一年不超120萬(wàn),是不是也不用交企業(yè)所得稅?
老師,這個(gè)季度開發(fā)票9萬(wàn)總收入9萬(wàn),費(fèi)用只有4萬(wàn),是不是下個(gè)月季報(bào)的時(shí)候必須交企業(yè)所得稅啊?還是可以到年底匯算清繳的時(shí)候一塊核算
小規(guī)模企業(yè)所得稅是季度申報(bào) 比如10月份申報(bào)7-9月的時(shí)候利潤(rùn)總額是個(gè)正數(shù) 比如正7萬(wàn) 但是有以前年度虧損 把這7萬(wàn)算上了 企業(yè)所得稅就不用交了 如果明年1月份申報(bào)10-12月份的時(shí)候 利潤(rùn)總額還是正7萬(wàn) 再用一次以前年度虧損 那這個(gè)以前年度虧損是用了7萬(wàn)還是14萬(wàn)啊?
 
                老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照剛辦下來(lái)了,是不是還不能與員工簽訂勞動(dòng)合同?
我們預(yù)付貨款,采購(gòu)庫(kù)存商品,也有采購(gòu)未付款的,也就是同一個(gè)供應(yīng)商有預(yù)付,也有應(yīng)付,怎么用科目核算呢?
消費(fèi)稅從價(jià)定率計(jì)稅銷售額包含消費(fèi)稅,但不含增值稅。老師這句話什么意思???
老師,公司工商收益人備案 我才知道,現(xiàn)在搜索國(guó)家企業(yè)信用信息系統(tǒng) 顯示這樣,怎么回事啊
機(jī)床磨床金額1萬(wàn)多元.計(jì)入到固定資產(chǎn)嗎?多久折舊年限
收到一筆資金,作為發(fā)工資的錢怎么做會(huì)計(jì)分錄
委托代加工消費(fèi)稅應(yīng)稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費(fèi)稅,那么把這個(gè)商品收回以后,高價(jià)賣出的話,請(qǐng)問(wèn)還需要再補(bǔ)交高出的那部分的消費(fèi)稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司現(xiàn)在沒(méi)什么業(yè)務(wù)沒(méi)收入,但有兩三個(gè)人交社保,這個(gè)社保能欠繳嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們實(shí)際購(gòu)買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒(méi)有問(wèn)題哇
老師,計(jì)提工資工資的時(shí)候包不包括代扣的個(gè)人部分社保和水電費(fèi)呢?


只要開發(fā)票就要確認(rèn)收入是嗎?如果開票之前的費(fèi)用不夠抵扣開票的金額就要交企業(yè)所得稅嗎?不是可以到年底一塊匯算清繳的時(shí)候再交嗎
是的,開發(fā)票就要確認(rèn)收入。季度有利潤(rùn)就得預(yù)交所得稅
沒(méi)有別的方式了嗎
沒(méi)有別的的方式了
除非按季度分開開票?
是的,就是那樣子的