你對(duì)的是的,這種做法是正確的。
就是這個(gè)進(jìn)銷存標(biāo)黃的部分,月末數(shù)量為0,但是月末還有余額,我不知道怎么調(diào),我們是工業(yè)制造業(yè),每個(gè)月的成本單價(jià)都要算分配率,這樣期初單價(jià)就會(huì)和這月的成本單價(jià)不一致,因?yàn)檫@邊怕影響業(yè)務(wù)員提成,所以進(jìn)銷存就只能調(diào)入庫(kù),我們沒有進(jìn)銷存軟件只有這個(gè)表,擅長(zhǎng)工業(yè)制造業(yè)的老師回復(fù)
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫利潤(rùn)表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
我公司有這種情況 有時(shí)候簽大單子 要分幾次發(fā)貨 每發(fā)一次貨就出一個(gè)銷售單 銷售單就會(huì)形成借應(yīng)收帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 有時(shí)候發(fā)貨不給錢 沒辦法確認(rèn)收入 就沒有那個(gè)分錄形成 但會(huì)形成相應(yīng)的成本 導(dǎo)致利潤(rùn)為負(fù)數(shù) 其實(shí)利潤(rùn)不是負(fù)數(shù) 這種業(yè)務(wù)一般怎么操作
本單位是一家門診,是一所學(xué)校的二級(jí)單位,我想請(qǐng)問一下,就是中草藥這塊的成本如何合理結(jié)轉(zhuǎn)?原來采用的是收入成本配比的方式,也就是說,成本乘以0.25作為收入,根據(jù)收入反向結(jié)算成本,這個(gè)是否準(zhǔn)確的,有沒有更為合理的方式來結(jié)轉(zhuǎn)藥品的成本?我按發(fā)出的藥品的實(shí)際數(shù)量來計(jì)算成本的話,應(yīng)如何來操作?
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)成本比財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的高,有哪些其他原因會(huì)導(dǎo)致這個(gè)成本有差距,找到一個(gè)就是贈(zèng)品沒有打單價(jià)單價(jià)為0所以就沒有收入,沒有收入就不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本
新合作的班組為個(gè)體,只能提供勞務(wù)發(fā)票,主要為電梯的安裝。勞務(wù)發(fā)票所產(chǎn)生的稅,需要由我司提供。那么勞務(wù)發(fā)票除了交增值稅及附加稅、個(gè)人所得稅是按核定征收收,還是勞務(wù)報(bào)酬收?
工商年報(bào),社保信息填寫在哪里可以找出
一般納稅人 4月稅款已繳納 5月作廢4月這張專票,后續(xù)應(yīng)該怎么辦
你好,老師銷售部開的一些服務(wù)費(fèi)我們匯算清繳應(yīng)該填寫在期間費(fèi)用表的哪一行呢
老師,請(qǐng)教下,公司有一筆銀行貸款,當(dāng)時(shí)說是貸一年,做賬入到短期借款里了,結(jié)果1年到期又繼續(xù)續(xù)貸了一年,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬調(diào)賬
社保費(fèi)退回怎么做分錄
請(qǐng)問公司去年十月份成立,到今年五月份才有社保和工資,之前都是財(cái)務(wù)公司零申報(bào),沒有做過賬,由于五月份開始有社保和工資了,做賬時(shí)間應(yīng)該從什么時(shí)候開始呢?
老師,公司買的是飲用水入什么科目
老師,做全盤賬務(wù)都有啥需要注意的點(diǎn)
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。5月22號(hào)收到24年已付款發(fā)票,但是24年匯算在5月12號(hào)已報(bào)了,怎么處理
那還有沒有其他原因呢
還有一種可能就是你們銷售出去。沒有開發(fā)票,沒有做收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
好的謝謝老師,就是這個(gè)庫(kù)管都出庫(kù)了,然后我們的客戶都是個(gè)體戶開不了發(fā)票,就是在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)那里同步到財(cái)務(wù)這邊成本就比業(yè)務(wù)那邊少一萬多,然后她們拿的貨庫(kù)管都是出庫(kù)了滴,就是比如贈(zèng)品什么滴她沒有打這個(gè)單價(jià)金額導(dǎo)致的,那我現(xiàn)在可以直接把這個(gè)成本差價(jià)總額補(bǔ)在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不
可以 完全沒有問題的
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。