老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
老師,張先生在一家企業(yè)上班,企業(yè)給發(fā)工資,按工資薪金交個(gè)稅,他自己也開了一家個(gè)體戶,按經(jīng)營所得交個(gè)稅,就是關(guān)于扣除這個(gè)問題,綜合所得里不是能扣除4項(xiàng)嘛,那可以分開扣嗎,比如工資的綜合所得里扣生計(jì)費(fèi)60000和專項(xiàng)扣除,經(jīng)營所得里扣專項(xiàng)附加?或者還有什么更好的稅收籌劃呢
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“專項(xiàng)附加扣除何時(shí)填報(bào)”的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“工商年報(bào)如何填報(bào)”的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“個(gè)獨(dú)老板的專項(xiàng)附加扣除分別放在了工資薪金和年末所得稅匯繳里如何填報(bào)”的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
1.關(guān)于“生產(chǎn)經(jīng)營所得年度匯繳B表如何填寫”的問題,請(qǐng)郭老師解答一下,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
郭老師好,假如把老板的專項(xiàng)扣除和孩子扣除放在了工資薪金里,而把贍養(yǎng)老人扣除放在年度匯繳時(shí)扣除,這就需要填寫申報(bào)表時(shí)把贍養(yǎng)老人填入就可以對(duì)嗎?
附加扣除應(yīng)該是分開不了,因?yàn)槟闵陥?bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得的時(shí)候,他選擇按年抵扣
郭老師,我老板這個(gè)就是分開了,我不知道他是如何操作的,反正現(xiàn)在就是上面說的孩子的放在工資薪金里,在自然人扣繳系統(tǒng)中可以查詢的到,而老人的在自然人扣繳系統(tǒng)里查做不到,但是他的個(gè)稅app顯示都操作成功了,您說是不是就是放在了年度匯繳里了?
在電腦里面填寫進(jìn)去的嗎。
郭老師,我們是個(gè)獨(dú)企業(yè),老板手機(jī)app上面顯示孩子的和老人的全部填寫了,但是在電腦上面的自然人扣繳客戶端里只顯示孩子的扣除信息,老人的扣除信息不顯示,我就分析老人的扣除信息是不是到了經(jīng)營所得里面了
是的 就是這么做的
郭老師好,個(gè)獨(dú)企業(yè)老板的專項(xiàng)附加扣除可以分開填列對(duì)嗎?
好按他上面的來的話是的,對(duì)的可以。
郭老師,假如老板每月的專項(xiàng)扣除是400元,兩個(gè)孩子的附加扣除是4000元(每個(gè)孩子1個(gè)月2000元),固定費(fèi)用是5000元,這樣算下來,老板每月的應(yīng)發(fā)工資不超過9400元就交不著個(gè)稅,不知道我的理解對(duì)嗎? 400+4000+5000=9400元
可以的,可以這么理解的。
郭老師,因?yàn)橘狆B(yǎng)老人的專項(xiàng)附加扣除沒有在工資薪金中扣除,所以在做經(jīng)營所得匯繳時(shí),就需要把贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)附加扣除填列在這里的,對(duì)嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。
郭老師,這個(gè)我不是很懂,即便平時(shí)給老板發(fā)了工資,當(dāng)時(shí)看起來是沖減了費(fèi)用,但是匯繳時(shí)匯繳時(shí)還要做調(diào)增,怎么感覺發(fā)不發(fā)工資也沒有什么區(qū)別呢?
他這個(gè)9萬的工資,不允許抵扣所得稅。他是不需要交個(gè)稅,但是他抵扣不了。
郭老師,您的意思是: 1.平時(shí)給老板發(fā)放工資就相當(dāng)于從公司拿走了這部分錢不用交個(gè)稅了,是這個(gè)意思嗎? 2.假如平時(shí)不發(fā)工資的話,老板從企業(yè)拿錢需要繳納20%的個(gè)稅對(duì)吧? 3.個(gè)獨(dú)企業(yè)的老板,年底公司盈利繳納經(jīng)營所得稅后,老板再從公司拿錢的話,也需要再按照20%繳納個(gè)稅嗎?
第一個(gè)是的。 第二個(gè):繳納了生產(chǎn)經(jīng)營所得分紅一分錢的稅款都不需要交。
郭老師,那既然繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅后再分紅一分錢的稅款不需要繳納,請(qǐng)問到底發(fā)工資合適還是不發(fā)工資合適呢?
哦,那你自己計(jì)算一下吧,你根據(jù)你現(xiàn)在的利潤。