借其他應(yīng)收款、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款 貸,其他應(yīng)收款、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(fèi)(含代收電費(fèi))收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸-銀行存款 2、代收電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄:借-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 煩請老師,幫我看看這樣做對嗎?
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(fèi)(含代收電費(fèi))收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸-銀行存款 2、代收電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄: 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(昨天提問,解答的老師只讓做這一筆分錄) 這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方的期末余額轉(zhuǎn)到哪?這個(gè)科目期末不是沒有余額嗎?
4月份收了一張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng),上個(gè)財(cái)務(wù)做的是借:研發(fā)支出,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸,其他應(yīng)付款,然后4月份抵扣了這張票,當(dāng)時(shí)月底做了一個(gè)轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸了應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣,7月沖紅這個(gè)票,怎么做分錄?
老師我收到一張電費(fèi)專用發(fā)票總金額是137007.81元,其中生產(chǎn)電費(fèi)為96205.78元,生活區(qū)電費(fèi)33802.03元,我現(xiàn)在做會計(jì)分錄您看這樣做對嗎?借主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)85137.86元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92元,貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額3888.73貸應(yīng)付賬款,然后還有一筆借管理費(fèi)用福利費(fèi)29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元,然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對嗎
老師我收到一張電費(fèi)專用發(fā)票總金額是137007.81元,其中生產(chǎn)電費(fèi)為96205.78元,生活區(qū)電費(fèi)33802.03元,我現(xiàn)在做會計(jì)分錄您看這樣做對嗎?借主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)85137.86元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92元,貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額3888.73貸應(yīng)付賬款,然后還有一筆借管理費(fèi)用福利費(fèi)29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元,然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對嗎
老師,您好,我們是小規(guī)模的公司,每月開票時(shí)老是說額度不夠,請問提額申請要提交什么材料,除客戶運(yùn)輸合同外
老師,沒有取得正式發(fā)票的五百元以下的零星支出,可以用收款收據(jù)做為原始憑證,那么,這個(gè)收據(jù)要符合什么要求?
管理費(fèi)用—開辦費(fèi),表示籌建期。 匯算清繳有什么特殊,賬務(wù)有什么特殊
期初余額未分配利潤是什么數(shù)據(jù)查哪個(gè)科目
請問老師給實(shí)習(xí)生發(fā)報(bào)酬報(bào)個(gè)稅嗎
老師,非盈利組織民非企業(yè)可以接受捐贈嗎?需要開票嗎 怎么開票?
如何在手機(jī)下載個(gè)稅App并如何添加附加扣除信息?老師有步驟操作嗎?
市場監(jiān)督管理局哪里可以投訴舉報(bào)嗎?簽了合同后 物業(yè)費(fèi)不合理的漲價(jià)
老師我們公司一般納稅人,如果我們公司稅點(diǎn)3.6.9,那么開1個(gè)點(diǎn)專票我們能抵扣嗎
老師就是個(gè)人做拍攝剪輯,可以去稅務(wù)局代開發(fā)票撒,因?yàn)楹贤痤~可能有個(gè)三四十萬,但是是要分個(gè)4個(gè)月才能完成,個(gè)人去開發(fā)票需要交那些稅啦,怎么做少交點(diǎn)稅款啦?
但是違約金是施工單位承擔(dān),要全放在其他應(yīng)收里,這樣做會不會抵消了
會的,就是走代收代付的呀。
就比如40塊的違約金由a公司承擔(dān),分錄是 借其他應(yīng)收35.4 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)4.6 貸其他應(yīng)付40 借其他應(yīng)付40 貸其他應(yīng)收35.4 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出4.6 是這樣嗎?感覺有點(diǎn)怪
是的是的,就是相當(dāng)于沒有發(fā)生。
因?yàn)樽詈蟮慕Y(jié)果是40塊都在其他應(yīng)付里
你好,不會的,其他應(yīng)付款一個(gè)貸方一個(gè)借方呀。
剛說錯(cuò)了,最后賬面要有借方其他應(yīng)收的40塊
老師你剛說的相當(dāng)于沒發(fā)生是不是不對
那他是給了你錢嗎?那你再單獨(dú)做一個(gè)借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
就是先我們代付,掛其他應(yīng)收,然后之后他們再給我們錢
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 單獨(dú)的做這一個(gè)支付出去,再做相反的4步4筆。
老師能麻煩列個(gè)分錄嗎,有點(diǎn)暈
借其他應(yīng)收款、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款 貸,其他應(yīng)收款、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借其他應(yīng)收款貸銀行存款40 借銀行存款貸、其他應(yīng)收款40
明白了,謝謝老師,麻煩了
不用客氣,工作愉快。