您好,這個的話,你們是可以作為這個產(chǎn)地的租賃成本的,可以開票

公司進了一種生產(chǎn)產(chǎn)品需要的主要原材料,沒有價值,相當(dāng)于幫別個清理場地,免費送給公司,這種原材料對方也不會開發(fā)票,但是我們公司生產(chǎn)的產(chǎn)品會用,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
我們是國企控股的合資公司,有筆活動業(yè)務(wù),產(chǎn)生了餐費,人工費,會議費,場地費,與對方簽訂的合同上寫了對應(yīng)的明細,但是對方要求我方開發(fā)票只開一個大項策劃服務(wù)含括所有,這樣審計可以通過嗎
老師我們公司是生產(chǎn)砂石的 現(xiàn)在把公司9平方的一個場地租給了電信安裝基站。年租金5000元 銷項412.84 開出了專票 ,這個收入怎么入賬
老師,我們訂單金額 800 專票,因為對方原因,對方承擔(dān) 300 元補償,但是開票金額還是開 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價不變的情況下,這個 300 元在專票上怎么開票? 你好,1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票,并計入銷售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計入營業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險業(yè)計征營業(yè)稅. 像第一種情況,我們應(yīng)該專用發(fā)票上的名稱寫什么? 是因為對方變更合同數(shù)量,造成我們原材料損失了,相當(dāng)于合同違約金吧 是因為對方變更合同數(shù)量,造成我們原材料損失了,相當(dāng)于合同違約金吧?專票能開嗎? 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們原材料的損失,可以開發(fā)票模具費?或著勞務(wù)費嗎?
老師,公司預(yù)訂了一個場地開會用,結(jié)果因為公司計劃有變,更換地方了,所以產(chǎn)生了10000元的違約金,這個對方需要開票給我嗎?我怎么入賬?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
那這個實際沒有用,這個會議我們用了另外的場地召開的,這10000的我的附件怎么做?計入什么費用里?
這個的話,他們開票了嗎這個
還沒有開票,是在問我們要開什么票呢
這個的話是可以開租賃服務(wù)費的