匯算清繳調(diào)增就可以的 預(yù)繳的不用
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在12月份的發(fā)票沒(méi)到,后期假如匯算清繳的時(shí)候都到了,我報(bào)年報(bào)的時(shí)候怎么做報(bào)表?是需要單獨(dú)接著12月份入賬,把屬于21年的踢出來(lái),把后補(bǔ)的12月份發(fā)票入賬嗎出的報(bào)表嗎?
老師 我想問(wèn)一下 如果我們有一部分支出無(wú)法取得成本票 我入賬是一直掛其他應(yīng)收款嗎? 到匯算清繳的時(shí)候 咋個(gè)區(qū)分我這部分成本單獨(dú)調(diào)增呢?
老師,我們有9萬(wàn)元的貨物進(jìn)項(xiàng)一直沒(méi)有發(fā)票回來(lái),現(xiàn)在已經(jīng)銷(xiāo)售了,我做了正常的貨物銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)。老板已經(jīng)確定沒(méi)有發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)我需要把這個(gè)成本轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?還是分錄不變,到時(shí)候所得稅調(diào)增就行
老師,我想問(wèn)一下,我在后臺(tái)看了費(fèi)用票,但是沒(méi)有拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)的,這種情況需要我直接做費(fèi)用嗎?還是等到別人拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候再弄
你好 老師 平時(shí)有員工報(bào)銷(xiāo)的好多不開(kāi)票的單子 付錢(qián)給他們了 同時(shí)做的“管理費(fèi)用-無(wú)票報(bào)銷(xiāo)” 但是幾個(gè)月后他們拿來(lái)了幾張發(fā)票 意思是之前報(bào)銷(xiāo)的無(wú)票的部分 累計(jì)開(kāi)票的 當(dāng)我拿到這個(gè)發(fā)票的時(shí)候 我就做賬沖減“管理費(fèi)用-無(wú)票報(bào)銷(xiāo)” 這樣可以嗎
比如每用計(jì)提發(fā)放5500,有15元個(gè)稅公司交不從工資扣的那個(gè)分錄對(duì)不
預(yù)計(jì)負(fù)債上表了,為啥還要披露
如果主播個(gè)體以后收入低,主播個(gè)人可以再代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎
公司參加羽毛球賽費(fèi)用,球拍衣等3 000元,如何做賬?
是的公司承擔(dān)的,不用再?gòu)膫€(gè)人工資扣的
老師,我還是不懂,我再追問(wèn)一下,我普票開(kāi)了101360.4,我實(shí)際收入肯定也是101360.4,為什么,庫(kù)存現(xiàn)金要寫(xiě)102374.01呢? 到底哪張憑證的寫(xiě)法,才是正確的?
感謝老師細(xì)心的解答,還有個(gè)問(wèn)題個(gè)公司承擔(dān)的分錄幫忙看下,借應(yīng)付職工-工:100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100,借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100貸:銀行存款100
想面庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存大很多如何處理
員工出差,單位給的每天100元餐費(fèi)補(bǔ)助,要并入工資繳納個(gè)稅嗎
老師 你好 小規(guī)模納稅人季度收入超過(guò)30萬(wàn)后,要交增值稅,期末是不是還要計(jì)提附加稅
好的 謝謝
不用客氣早點(diǎn)休息