可以的,可以這么做的。

老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務報銷打了發(fā)票?這種情況稅務查公司賬時候能過關嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
1.報銷餐費的比例是啥。?每個月領導有好多餐費找我來報銷,有時候3000多。 2.還有一個問題是銷售部員工每個月發(fā)生的銷售費用,他們的銷售經(jīng)理就提前給員工轉了,后面拿一大堆單子來找我報銷,今天餐票200,明天餐票300.后天餐票500,這種我讓他們分開,誰的報給誰好還是全部貼到他們經(jīng)理的名字,直接報給他們經(jīng)理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票,這個我能計入福利費嗎?有什么需要完善的資料嗎?比例啥的
老師,費用報銷,涉及到借支,那我預支的時候是私賬轉給到這個借支的人嗎?后面等到他拿票過來的時候,我再分開有票的公賬付給他,無票的就是私賬給他,對于這個你們是怎么操作的,能和我說一下流程嗎?我不知道這樣處理有沒有問題
老師您好,對方提供的報銷費用的發(fā)票不夠,比如報銷3000 有票就2000. 無票1000(這1000元我們單位和別的服務公司簽訂合同,款付給他們,他們開票給到我們),請問做賬的時候怎么做?先按照有票的做?無票的等著服務公司把票給到我們,我們自己做嗎?怎么做?謝謝老師
你好 老師 平時有員工報銷的好多不開票的單子 付錢給他們了 同時做的“管理費用-無票報銷” 但是幾個月后他們拿來了幾張發(fā)票 意思是之前報銷的無票的部分 累計開票的 當我拿到這個發(fā)票的時候 我就做賬沖減“管理費用-無票報銷” 這樣可以嗎
個體經(jīng)營戶對公賬戶轉私人卡限額了,款取不出來,老板想轉到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報個稅的ca跟報增值稅的ca是一個盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營異常風險?這個有什么影響嗎?該怎么解決處理?
公司是一般納稅人,出售使用過的汽車,開具了13%的專票,之前的汽車稅額已抵扣,現(xiàn)在可以用其他留底進項抵扣銷項稅額嗎
我們有兩個分包方。其中一個能開發(fā)票。能不能讓那個分包方幫忙開發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報成本 這樣可以嗎
個體戶需要自己申報稅嗎,需要申報哪些稅
請問老師,我結10月份的賬目,把10 月自制入庫的產(chǎn)品從金蝶軟件導出來,用日常核算的每種型號的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價不是加權平均的,大部分是當期原料進價)計算出自制入庫產(chǎn)品耗用的原料是25萬,然后在當期入庫產(chǎn)品中匹配原料單價,計算出一個匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫產(chǎn)品耗用原料是20萬,然后再用10月實際耗用的原料金額20分攤到每一種產(chǎn)品里,最后用實際耗用原料做本月入庫產(chǎn)品核算,這樣做會導致產(chǎn)品成本核算不準確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營門店盈不盈利,我給他看財務報表里的利潤表,他說要看費用明細,我是得做個什么給他看呀,是把科目余額表導出來嗎,還是做費用分析表呀
員工旅游報銷的費用并入工資申報個稅了,會計分錄做到管理費用工資了影響嗎?
好的 老師 再問個問題 就是我們收購了一家企業(yè) 產(chǎn)值一年一千萬的樣子 是從代賬公司接過來的 現(xiàn)在代賬公司給我們推薦了他們代賬軟件 代賬軟件適合企業(yè)么
代賬軟件,這是軟件的名字嗎?不了解這個 你看下各項功能,你需要用進銷存的不
他們用的名字叫:億企代賬
他的服務費高 建議和金蝶對比下 他這個每年都要交萬元以上服務費
要真的是要什么服務費 那就么有必要了 但是他說很便宜 我先感受1-2個月再說吧
可以的 我們這邊有用的 按年收費
一般收費多少的 目前我自己在用的是金蝶專業(yè)版 要是收費高的話 我還不如直接用金蝶專業(yè)版
他那邊是大型的,我不知道他開通了什么模式 他用的是旗艦版的1.5萬多點
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。