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老師是內(nèi)賬:1、施工單位內(nèi)賬,老板收回前期車輛運(yùn)輸費(fèi)收入14000元直接付雇傭車輛運(yùn)費(fèi)4490元(其中公司只現(xiàn)付車輛運(yùn)費(fèi)8000元)共計(jì)12490元,老板支付過路費(fèi)550,加油費(fèi)800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項(xiàng)付的,會計(jì)科目怎么做?2、如果他朋友款到時候直接還給公司,要怎么做賬?麻煩說下會計(jì)分錄

2024-06-18 23:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-18 23:15

第一個問題 收款 借:其他應(yīng)收款-老板14000 貸:應(yīng)收賬款14000 付款: 借:應(yīng)付賬款12490 貸:其他應(yīng)收款-老板4490 庫存現(xiàn)金8000 借:管理費(fèi)用-過路費(fèi)550 管理費(fèi)用-油費(fèi)800 貸:其他應(yīng)收款-老板1350 老板借給他朋友得算個人借支,跟公司沒關(guān)系

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齊紅老師 解答 2024-06-18 23:15

后面直接還給公司 借:庫存現(xiàn)金600 貸:其他應(yīng)收款-老板600

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您好 其中公司只現(xiàn)付車輛運(yùn)費(fèi)8000元 請問這個8000是外帳對公賬戶支付的么
2024-06-18
第一個問題 收款 借:其他應(yīng)收款-老板14000 貸:應(yīng)收賬款14000 付款: 借:應(yīng)付賬款12490 貸:其他應(yīng)收款-老板4490 庫存現(xiàn)金8000 借:管理費(fèi)用-過路費(fèi)550 管理費(fèi)用-油費(fèi)800 貸:其他應(yīng)收款-老板1350 老板借給他朋友得算個人借支,跟公司沒關(guān)系
2024-06-18
同學(xué)你好 這個有發(fā)票嗎
2024-06-18
你好,計(jì)入往來款分別明細(xì)核算,可以做工程施工的。
2024-06-18
這些費(fèi)用可以做到工程施工這個科目里面。
2024-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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