你好,這是你單位職工的嗎?如果是你單位職工的話,做福利費(fèi)就行。還有第二個分錄是預(yù)付賬款保險公司。
我司購買了商業(yè)保險,有一個員工受傷了,商業(yè)保險把賠償款3萬打到我司銀行賬戶上,不需要支付給員工了,怎么做賬?
看下這個對不對(3)本公司支付2022年1月工資,其中管理部門工資合計20萬元,公司代扣代繳個人社會保險費(fèi)2萬元,公司承擔(dān)社會保險費(fèi)3萬元,款項(xiàng)以銀行存款支付,不考慮其他因素。 要求:請編寫計提工資、計提社會保險費(fèi)、發(fā)放工資繳納社會保險費(fèi)賬務(wù)處理 答案: 計提工資: 借:管理費(fèi)用 20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬 計提社保: 借:管理費(fèi)用 3萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險 3萬 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險 2萬 貸:其他應(yīng)付款——社會保險 2萬 發(fā)放工資繳納社保: 借: 應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬 應(yīng)付職工薪酬——社會保險 3萬 其他應(yīng)付款——社會保險 2萬 貸:銀行存款 25萬
看下這個對不對,是不是少付了兩萬,工資也不平,本公司支付2022年1月工資,其中管理部門工資合計20萬元,公司代扣代繳個人社會保險費(fèi)2萬元,公司承擔(dān)社會保險費(fèi)3萬元,款項(xiàng)以銀行存款支付,不考慮其他因素。 要求:請編寫計提工資、計提社會保險費(fèi)、發(fā)放工資繳納社會保險費(fèi)賬務(wù)處理 答案: 計提工資: 借:管理費(fèi)用 20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬 計提社保: 借:管理費(fèi)用 3萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險 3萬 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險 2萬 貸:其他應(yīng)付款——社會保險 2萬 發(fā)放工資繳納社保: ?借: 應(yīng)付職工薪酬——工資 18萬 應(yīng)付職工薪酬——社會保險 3萬 其他應(yīng)付款——社會保險 2萬 貸:銀行存款 23萬
老師,墊付員工工傷款做,借預(yù)付-員工15萬。貸銀行15萬,收到保險公司賠償款,借銀行存款3萬,貸預(yù)收-保險公司3萬,公司承擔(dān)12萬,保險賠付3萬,借營業(yè)外支出-工傷貸預(yù)付-保險公司12萬,預(yù)收-保險公司3萬,貸預(yù)付-員工,這樣做對嗎
1.公司員工先墊付保險3元,然后公司直接打款給員工個人:借:銷售費(fèi)用-保險費(fèi) 3 貸:銀行存款3(此分錄已定) 2.由于某種原因,保險不用生效了,保險公司退保費(fèi)到公司賬戶2元:借:銀行存款2 貸:其他應(yīng)收款-保險公司2 借:其他應(yīng)收款-保險公司2 貸:銷售費(fèi)用-保險費(fèi)2 …… 3.公司把2元退給至員工賬戶:借:其他應(yīng)收款-員工2 貸:銀行存款2 綜上所述:分錄要體現(xiàn)保險公司,也要體現(xiàn)員工個人,還要沖掉相應(yīng)費(fèi)用。這樣2.3步分錄應(yīng)該怎么完善?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
之前是職工,但是已經(jīng)離職了半年多了,就是保險這個東西最近才理賠下來
他當(dāng)時還是你單位的職工嗎?如果是的話,還是做福利費(fèi)就行。工商的你給他申報個稅,然后再填寫免稅收入,這個不需要交個稅的。