同學(xué),你好 你現(xiàn)在是什么問題?

70萬(wàn)交多少錢的增值稅
殘聯(lián)報(bào)表從哪申報(bào),從哪里進(jìn)
請(qǐng)問老師,我的科目余額里貸方的預(yù)收賬款-會(huì)員卡贈(zèng)送部分余額是32850 便于核對(duì) 另外在借方加了個(gè)科目是沖抵這個(gè)科目的,其他應(yīng)收款-贈(zèng)送會(huì)員卡余額調(diào)整14860.6 那我現(xiàn)在兩邊余額不一致了 預(yù)收賬款多了17989.4了 實(shí)際出納數(shù)據(jù)也是32850這個(gè)數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在賬面該怎么調(diào)整呢?每個(gè)月利潤(rùn)都是分掉了,之前的會(huì)計(jì)兩個(gè)科目混掉了可能.所以現(xiàn)在我這個(gè)17989.4的余額怎么調(diào)整才能不影響接下去的每個(gè)月股東利潤(rùn)分配以及出納的實(shí)際現(xiàn)金銀行余額呢?
制造業(yè)庫(kù)房制度 模板發(fā)一份 庫(kù)房臺(tái)賬模板發(fā)一份
想問下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時(shí)工工資,個(gè)稅正常申報(bào)嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢??jī)?nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個(gè)稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開始的
153.90是需要繳納的稅費(fèi)嗎?老師


就是材料當(dāng)時(shí)來(lái)了,發(fā)票沒來(lái),等發(fā)票來(lái)的時(shí)候材料用掉了,因?yàn)闆]發(fā)票當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候價(jià)稅合計(jì)估少了,現(xiàn)在正式發(fā)票價(jià)稅合計(jì)不一樣,倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)還是按照暫估的金額正式入的,說(shuō)是材料用掉了,系統(tǒng)里面沒法更改,但是價(jià)稅合計(jì)一樣的
同學(xué),你好 不用改呀 你發(fā)票現(xiàn)在來(lái)了,正式做賬,之前的暫估紅沖
紅沖以后,不知道為什么她那邊入賬發(fā)票金額4600,她倉(cāng)庫(kù)那邊入庫(kù)單4500,
同學(xué),你好 按照發(fā)票金額做,那是入庫(kù)單金額不對(duì)嗎??
對(duì)的,然后主辦現(xiàn)在說(shuō)以后只要不含稅金額正確就可以,隨他們吧
同學(xué),你好 最后總金額一致,就行了
總金額不一致,不含稅金額一致
那不對(duì)的,應(yīng)該紅沖暫估,再根據(jù)發(fā)票重新做
隨他們?nèi)グ桑?
同學(xué),你好 嗯,你自己決定就行