您好,是的,就是這樣寫分錄的
老師好,在做憑證時,有一筆借貸方弄反了,已經(jīng)打印封好,我在下期紅沖掉該筆,然后再做正確的分錄可以嗎?另紅沖就是按照原來的借貸方一樣,把原來的正數(shù)變成負數(shù),對吧
老師,沖紅原來的發(fā)票,是做一筆相同的負數(shù),就可以了嗎?
老師,23年做了一筆營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯誤的,可以直接負數(shù)紅沖嗎
老師上月的發(fā)票已經(jīng)做賬,這個月紅沖重新開具了,紅沖的發(fā)票是不是做一筆相同的分錄負數(shù)就可以
請問老師,農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖單位安裝變壓器應該怎么入帳
新手小白在公司做內(nèi)帳,每日流水賬可以發(fā)給代賬公司做賬嗎?
老師您好,請問一下投標保證保險怎么做分錄
老師,合并報表怎么操作的具體的
老師,個體工商戶需要像小規(guī)?;蛘咭话慵{稅人那樣每個月報個稅嗎?
老師,接手一個在異地注冊的人力資源公司,能不能在本地設立它的一個分公司,將人員的社保交到這個分公司呢?辦理的流程是什么?
個人將倉庫出租給公司,預收一年租金12萬,要去稅務局代開發(fā)票,需要繳納什么稅,多少稅率
老師,請問一下,是不是一般納稅人,辦理增值稅專用發(fā)票增量增額,就只要上傳合同就可以了?
個體戶交完經(jīng)營所得,錢可以直接提給其他人嘛
1-6月應該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務風險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
老師,我原來開的藍字發(fā)票,借:銀行存款106,貸:主營業(yè)務收入100,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)6,今天開了一張紅字發(fā)票,把原來的藍字發(fā)票紅沖,借:銀行存款-106,貸:主營業(yè)務收入-100,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)-6,然后開了一張正確的藍字發(fā)票,借:銀行存款86,貸:主營業(yè)務收入81.13,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)4.87,是這樣做分錄嗎?
您好,這里有銀行存款科目,我們的錢是退了100-86給客戶了么
不是退了100-86,今天退了106-86=20,今天銀行存款退給對方20,但我不知道做了上面的分錄后,退款的20怎么記賬?退款應該退106-86=20吧,還是退您說的100-86=14?
哦哦,我寫錯了,就是退20,就是您的分錄哦,銀行也是對上的
那我這退的這20怎么做分錄?
您好,不用寫分錄了呀,您看借:銀行-106? 借:銀行 86,合在一起借銀行? -20,就是退了20
那銀行退款的20回單,附在哪里???附在-106后面吧,不是20,附在86后面吧,也不是 20,這退款的20回單要貼在哪張賃證的后面???
您好,我們2個分錄是同時寫的,放在后一個分錄就可以,
您是說沖紅的-106和新開的藍字86賃證寫在一起嗎?我分開寫的,沖紅的-106后面附的是沖紅上次106的發(fā)票,86后面附的是今天新開的86發(fā)票,分開寫了2筆分錄,要寫在一張賃證上嗎?
您好,是分開寫的,我說的是憑證號是連續(xù)的,回單放在后一個分錄
好的,知道了,直接貼在86那張賃證的后面,20不用再額外寫分錄了,相當于-106+86已經(jīng)寫上退的這20了,是這意思嗎?
對對,就是這個意思哦,銀行余額是對上的,
好的,和道了,我還以為后面附張20的退款銀行回單,就得另做20的相關分錄呢,做了上面的分錄,又不知這20單獨怎么做,所以才問問您
哦哦,沒有分錄了,一定要體現(xiàn)這個貸:銀行? 20,上面分錄用應收賬款, 借:銀行存款106,貸:主營業(yè)務收入100,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)6, 今天開了一張紅字發(fā)票,把原來的藍字發(fā)票紅沖, 借:應收賬款-106,貸:主營業(yè)務收入-100,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)-6, 然后開了一張正確的藍字發(fā)票, 借:應收賬款? 86,貸:主營業(yè)務收入81.13,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)4.87 借:應收賬款? ? 20? ? 貸:銀行? ? 20 您看您喜歡哪種分錄(后面這個就是完全跟銀行流水對上的),都是可以的
老師,您說用哪個好啊,我不知道哪個好了?
朋友您好,下面一下吧,回單和分錄一樣,就是辛苦點要寫4個分錄
老師,我原來開的藍字發(fā)票,借:銀行存款106, 貸:主營業(yè)務收入100, 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)6, 今天開了一張紅字發(fā)票,把原來的藍字發(fā)票紅沖,借:應收賬款-106, 貸:主營業(yè)務收入-100, 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)-6,原來寫的借:銀行存款106,沖紅的時候,沖紅的應收賬款106,這樣沖紅能行嗎 ?也就是說應該沖紅銀行存款的,現(xiàn)在確沖紅了應收賬款,這樣可以嗎?
您好,我認為可以,2個方法都有優(yōu)點和缺點 方法1是紅沖完全對上 方法2是退款的金額和回單對上