同學,你好, 賬務處理如下 借 以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 借 預付賬款 借 未分配利潤 負數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
老師,您好。我2019年有一筆財政撥款收入2157.5元,當時會計登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應付款——2157.5元。當年就已支出,支付時會計登記為借:單位管理費用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來款一直在賬目上擺起,請問我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來賬余額的話,我應該怎么處理會計科目。
您好老師,22年12月付款房租直接入賬 借管理費用 房租 貸 銀行存款。 但是收到發(fā)票后入賬借管理費用房租 貸應付賬款 等于管理費用多計提了 且應付賬款沒沖 現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)的 怎么調(diào)整賬務 謝謝老師
老師 你好!我公司去年付了一筆款給事務所,當時入賬時是直接按管理費入賬的 借 管理費用 貸 銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯的 應該按這個入才對 借 預付賬款— 事務所 貸 銀行存款 請問今年調(diào)整要怎么調(diào)呢
這個改變信用政策增加的應收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認證相符且抵扣和前期認證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設費,可行性研究,監(jiān)理費應該怎么做賬,財務會計和預算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應該如何做分錄
做錯的科目需要先紅沖嗎
是的,你不僅科目用錯了,還進到損益科目去了
那這筆調(diào)整完整的分錄是不是這樣 借 管理費用 負數(shù) 貸 銀行存款 負數(shù) 借 預付賬款事務所 正數(shù) 貸 銀行存款 正數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 貸 預付款事務所 負數(shù) 借 未分配利潤 負數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
我不是已經(jīng)給你寫出分錄了嗎?? 正確的分錄是我寫給你的那樣
好的 謝謝
不客氣,祝你學習愉快滿意給個五星好評哈