同學(xué),你好, 賬務(wù)處理如下 借 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 借 預(yù)付賬款 借 未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會計(jì)登記為借:單位管理費(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來款一直在賬目上擺起,請問我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會計(jì)科目。
您好老師,22年12月付款房租直接入賬 借管理費(fèi)用 房租 貸 銀行存款。 但是收到發(fā)票后入賬借管理費(fèi)用房租 貸應(yīng)付賬款 等于管理費(fèi)用多計(jì)提了 且應(yīng)付賬款沒沖 現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)的 怎么調(diào)整賬務(wù) 謝謝老師
老師 你好!我公司去年付了一筆款給事務(wù)所,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)是直接按管理費(fèi)入賬的 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的 應(yīng)該按這個(gè)入才對 借 預(yù)付賬款— 事務(wù)所 貸 銀行存款 請問今年調(diào)整要怎么調(diào)呢
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費(fèi)用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實(shí)性的情況說明,請問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
做錯(cuò)的科目需要先紅沖嗎
是的,你不僅科目用錯(cuò)了,還進(jìn)到損益科目去了
那這筆調(diào)整完整的分錄是不是這樣 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 銀行存款 負(fù)數(shù) 借 預(yù)付賬款事務(wù)所 正數(shù) 貸 銀行存款 正數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸 預(yù)付款事務(wù)所 負(fù)數(shù) 借 未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
我不是已經(jīng)給你寫出分錄了嗎?? 正確的分錄是我寫給你的那樣
好的 謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個(gè)五星好評哈