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老師 你好!我公司去年付了一筆款給事務(wù)所,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)是直接按管理費(fèi)入賬的 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的 應(yīng)該按這個(gè)入才對 借 預(yù)付賬款— 事務(wù)所 貸 銀行存款 請問今年調(diào)整要怎么調(diào)呢

2024-06-18 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-18 10:22

同學(xué),你好, 賬務(wù)處理如下 借 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 借 預(yù)付賬款 借 未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)

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快賬用戶2022 追問 2024-06-18 10:28

做錯(cuò)的科目需要先紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:30

是的,你不僅科目用錯(cuò)了,還進(jìn)到損益科目去了

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快賬用戶2022 追問 2024-06-18 10:38

那這筆調(diào)整完整的分錄是不是這樣 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 銀行存款 負(fù)數(shù) 借 預(yù)付賬款事務(wù)所 正數(shù) 貸 銀行存款 正數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸 預(yù)付款事務(wù)所 負(fù)數(shù) 借 未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:42

我不是已經(jīng)給你寫出分錄了嗎?? 正確的分錄是我寫給你的那樣

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快賬用戶2022 追問 2024-06-18 10:49

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:57

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個(gè)五星好評哈

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同學(xué),你好, 賬務(wù)處理如下 借 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 借 預(yù)付賬款 借 未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
2024-06-18
您好,咱這個(gè)是22年利潤少了,不想更正申報(bào)22年所得稅匯繳申報(bào)表的話,就在23年12月紅沖這個(gè)分錄,23年利潤高了一些,這個(gè)金額是不是特別大呀
2024-01-09
你好 這個(gè)是你們收到增值稅發(fā)票了吧,這個(gè)你調(diào)整 借:增值稅 貸:管理費(fèi)用
2023-02-28
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做
2021-02-01
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款
2020-12-17
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