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老師 你好!我公司去年付了一筆款給事務所,當時入賬時是直接按管理費入賬的 借 管理費用 貸 銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯的 應該按這個入才對 借 預付賬款— 事務所 貸 銀行存款 請問今年調(diào)整要怎么調(diào)呢

2024-06-18 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-18 10:22

同學,你好, 賬務處理如下 借 以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 借 預付賬款 借 未分配利潤 負數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負數(shù)

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快賬用戶2022 追問 2024-06-18 10:28

做錯的科目需要先紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:30

是的,你不僅科目用錯了,還進到損益科目去了

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快賬用戶2022 追問 2024-06-18 10:38

那這筆調(diào)整完整的分錄是不是這樣 借 管理費用 負數(shù) 貸 銀行存款 負數(shù) 借 預付賬款事務所 正數(shù) 貸 銀行存款 正數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 貸 預付款事務所 負數(shù) 借 未分配利潤 負數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:42

我不是已經(jīng)給你寫出分錄了嗎?? 正確的分錄是我寫給你的那樣

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快賬用戶2022 追問 2024-06-18 10:49

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:57

不客氣,祝你學習愉快滿意給個五星好評哈

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同學,你好, 賬務處理如下 借 以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 借 預付賬款 借 未分配利潤 負數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
2024-06-18
您好,咱這個是22年利潤少了,不想更正申報22年所得稅匯繳申報表的話,就在23年12月紅沖這個分錄,23年利潤高了一些,這個金額是不是特別大呀
2024-01-09
你好 這個是你們收到增值稅發(fā)票了吧,這個你調(diào)整 借:增值稅 貸:管理費用
2023-02-28
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖然后重新做
2021-02-01
貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 貸其他應付款
2020-12-17
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