您好,這就是最合適的辦法了哇,方便我們在匯繳時取數(shù)(用科目歸集就不會忘記了),我們也是這樣設科目的,

平時報銷加油或者其他贈送客戶的做了銷售費用加郵費或者銷售費用業(yè)務招待費,那么有沒有發(fā)票都這樣做進賬也是這些科目中,到最后一個月怎么確定哪些沒發(fā)票需要納稅調整繳納沒發(fā)票的?
老師,23年12月新注冊公司,目前沒有收入,也沒有發(fā)放工資,那業(yè)務招待費費又發(fā)生,這個怎么辦? 直接計入管理費用有-業(yè)務招待費 那這個標準我怎么核算 24年才開始的呀,你在擔心啥呢? 年底在按營業(yè)收入14%以內來計算納稅調增嗎? 業(yè)務招待費。企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入(營業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計入開辦費更好?開辦費不用受營業(yè)額比例限制?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務招待費,但是實際業(yè)務的賬務處理廣宣費和業(yè)務招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務招待費,就會導致填報的時候有個提示,比如業(yè)務招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
老師好,有個別客戶招待費確實沒有發(fā)票,所得稅要納稅調整的,那會計入賬的時候能不能新增明細科目比如:銷售費用~業(yè)務招待費無發(fā)票,這樣和有發(fā)票的分開?還是有其他比較好的辦法呢?
老板需要每月從公司拿走三萬元。主要是用于業(yè)務招待費,然后不要拿票報銷。想法一,有些消費可能涉及送禮不想從公司上面出賬,想法兒,業(yè)務招待費在計算企業(yè)所得稅的時候不可以全部扣除,是否有其他好的轉移業(yè)務招待費的方法。三,贈送客戶的禮品,比如說有價值的一萬元的購物卡,或者相機等禮品是否需要代交個稅。
賬上其他應收張三一萬五,收不回來了。其他應付李四一萬八不用付了。這兩個科目能否對沖下?符合會計做賬要求嗎
老師,收購玉米,然后做銷售,農民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費一部分自己用一部分別人用,財務賬怎么做賬?
異地企業(yè)預繳是按收到款項。還是按自己開票預繳
老師您好,我公司有一名員工的保險費用是由他自己負擔的,包括單位部分和個人部分都是由他自己負擔。請問在支付工資時該怎么進行賬務處理
進項退稅勾選到收到退稅款,完整會計分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權轉讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權款,A公司要歸還股東的投資款,怎么備注?
小規(guī)模納稅人個體戶注銷的時候還有欠款沒收回來,有注銷證明,對方可以把錢直接打給個體戶主么
老師您好,請問一下個體工商戶都需要交哪些稅呀
老師,出納要負責的工作內容是啥?