你好,3%附表1,銷售貨物里面填寫 減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額,實際抵扣金額。

6)一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且未抵扣進項稅的固定資產(chǎn),適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票。 業(yè)務(wù)(6)應(yīng)繳納的增值稅額=1.03/(1+3%)×3%=1×3%=0.03(萬元),這里我不太明白了,為什么放棄簡易計稅,
老師,我們當(dāng)時買的二手車開的二手車交易發(fā)票沒有抵扣增值稅,當(dāng)時我們賣車的時候不知道可以按照簡易計稅,按13%繳納增值稅?,F(xiàn)在還可以修改之前的報表按照3% 減按2%。簡易計稅嗎?
請教老師,2023年公司銷售使用過的固定資產(chǎn)車輛增值稅減按2%征稅嗎?公司是復(fù)合計稅征收方式,購進車輛時未抵扣,開具銷售發(fā)票是不是按3%?
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,按簡易計稅3減按2繳納增值稅,增值是減免稅申報明細(xì)表里減稅性質(zhì)的代碼我要選擇哪個老師
老師我們公司處置已使用的固定資產(chǎn)車輛,未抵扣進項稅額,按照3%開票后減按2%計稅的簡易計稅,那我咋申報增值稅報表
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老師,汽車維修給客戶開維修費的發(fā)票,維修中使用的配件我怎么做賬
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請問營業(yè)執(zhí)照綁定抖店,是不是所有的收入沒開票都會同步到稅局?
減免明細(xì)表里選哪個了
你好,01129902看一下這個的
那老師,我這收入是129300元,減按2 %下來是2510.68元那我減免表里填多少合適
你好,這個金額是含稅的收入還是不含稅?
129300是含稅收入
129300÷1.03×1% 減免的填寫這個的
那個附表1里填哪個呢老師。主表里填減免表里的數(shù)嗎
附表1是3%減易計稅銷售貨物里面填寫。這個是銷售額填寫129300÷1.03。
那主表里填哪個數(shù)呢
主表自動取數(shù),你要填寫哪一個銷售額也有減免稅款也有
老師,簡易計稅和正常的進銷項是兩回事嗎,咋我有留抵他還讓我交稅?
你好,因為簡易計稅對應(yīng)的進項不允許抵扣,所以你需要正常交稅。
那他對應(yīng)的附加稅也得交?
對的對的,是這么做的。
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不用客氣,工作愉快。
那我咋做賬老師
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,簡易計稅, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。