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老師我們公司處置已使用的固定資產(chǎn)車輛,未抵扣進項稅額,按照3%開票后減按2%計稅的簡易計稅,那我咋申報增值稅報表

2024-06-17 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-17 15:59

你好,3%附表1,銷售貨物里面填寫 減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額,實際抵扣金額。

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快賬用戶4797 追問 2024-06-17 16:00

減免明細(xì)表里選哪個了

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:01

你好,01129902看一下這個的

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快賬用戶4797 追問 2024-06-17 16:04

那老師,我這收入是129300元,減按2 %下來是2510.68元那我減免表里填多少合適

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:04

你好,這個金額是含稅的收入還是不含稅?

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快賬用戶4797 追問 2024-06-17 16:05

129300是含稅收入

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:09

129300÷1.03×1% 減免的填寫這個的

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快賬用戶4797 追問 2024-06-17 16:10

那個附表1里填哪個呢老師。主表里填減免表里的數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:10

附表1是3%減易計稅銷售貨物里面填寫。這個是銷售額填寫129300÷1.03。

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快賬用戶4797 追問 2024-06-17 16:12

那主表里填哪個數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:14

主表自動取數(shù),你要填寫哪一個銷售額也有減免稅款也有

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快賬用戶4797 追問 2024-06-17 16:16

老師,簡易計稅和正常的進銷項是兩回事嗎,咋我有留抵他還讓我交稅?

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:17

你好,因為簡易計稅對應(yīng)的進項不允許抵扣,所以你需要正常交稅。

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快賬用戶4797 追問 2024-06-17 16:18

那他對應(yīng)的附加稅也得交?

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:19

對的對的,是這么做的。

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快賬用戶4797 追問 2024-06-17 16:20

收到感謝您

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:20

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶4797 追問 2024-06-17 16:21

那我咋做賬老師

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:21

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,簡易計稅, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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你好,3%附表1,銷售貨物里面填寫 減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額,實際抵扣金額。
2024-06-17
你好 借固定資產(chǎn)清理累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 到資產(chǎn)處置損益科目去
2021-06-17
你好同學(xué),應(yīng)繳納的增值稅20000/(1+3%)*2%
2024-07-09
是的,沒有抵扣過進項稅,就是按照3%開普票
2023-06-09
你好;? 你是一般納稅人的話;符合的話; 去修改申報表? ? ? ;可以的??
2023-03-23
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