你好,3%附表1,銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě) 減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額。
6)一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn),適用簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 業(yè)務(wù)(6)應(yīng)繳納的增值稅額=1.03/(1+3%)×3%=1×3%=0.03(萬(wàn)元),這里我不太明白了,為什么放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅,
老師,我們當(dāng)時(shí)買(mǎi)的二手車(chē)開(kāi)的二手車(chē)交易發(fā)票沒(méi)有抵扣增值稅,當(dāng)時(shí)我們賣(mài)車(chē)的時(shí)候不知道可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅,按13%繳納增值稅?,F(xiàn)在還可以修改之前的報(bào)表按照3% 減按2%。簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
請(qǐng)教老師,2023年公司銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)車(chē)輛增值稅減按2%征稅嗎?公司是復(fù)合計(jì)稅征收方式,購(gòu)進(jìn)車(chē)輛時(shí)未抵扣,開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票是不是按3%?
老師,我們公司賣(mài)了一輛二手車(chē)58萬(wàn),按簡(jiǎn)易計(jì)稅3減按2繳納增值稅,增值是減免稅申報(bào)明細(xì)表里減稅性質(zhì)的代碼我要選擇哪個(gè)老師
老師我們公司處置已使用的固定資產(chǎn)車(chē)輛,未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%開(kāi)票后減按2%計(jì)稅的簡(jiǎn)易計(jì)稅,那我咋申報(bào)增值稅報(bào)表
我是一般納稅人公司,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只做了進(jìn)項(xiàng)合同,開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票,銷(xiāo)售發(fā)票交了13個(gè)點(diǎn),還需要交別的稅嗎?
老師 我們公司給對(duì)方開(kāi)了36萬(wàn)達(dá)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方不從公戶付款,簽代發(fā)協(xié)議直接發(fā)放工資可以嗎?
老師,云南省股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),注冊(cè)資本100萬(wàn),以15萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳的百分之15股權(quán),企業(yè)實(shí)繳資本38萬(wàn),未分配利潤(rùn)有18萬(wàn),需要繳納多少個(gè)人所得稅和印花稅?
學(xué)堂網(wǎng)址是?麻煩老師發(fā)下
收到員工報(bào)銷(xiāo)發(fā)票,一張加油充值普票,不征稅,這樣的發(fā)票可以直接用于報(bào)銷(xiāo)嗎?企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
老師,煙酒行業(yè)個(gè)體戶,季度開(kāi)票金額是7.8萬(wàn),然后我報(bào)的未開(kāi)票收入是14萬(wàn),這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,如果不報(bào)無(wú)票收入的話,庫(kù)存和其他應(yīng)付款就會(huì)越來(lái)越大,好糾結(jié)呀,報(bào)了無(wú)票,有的人說(shuō)無(wú)票收入如果多的話,也會(huì)引起稽查風(fēng)險(xiǎn),我就不知道怎么辦了
個(gè)體戶沒(méi)有定額,查賬征收要上哪些稅?
個(gè)人所得稅每個(gè)月都更正申報(bào),這會(huì)有問(wèn)題嗎,每次都報(bào)錯(cuò),不是漏這就是漏那,擔(dān)心一直更正申報(bào)不行
分包公司給總包公司開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,再分包給我們,不讓我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,要讓我們開(kāi)13%的發(fā)票?這是為什么?說(shuō)他們給總包開(kāi)了9個(gè)點(diǎn),不能收我們9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,請(qǐng)教現(xiàn)在注銷(xiāo)企業(yè)什么流程?稅務(wù)這么對(duì)報(bào)表這塊有什么要求?企業(yè)目前是無(wú)業(yè)務(wù)狀態(tài)
減免明細(xì)表里選哪個(gè)了
你好,01129902看一下這個(gè)的
那老師,我這收入是129300元,減按2 %下來(lái)是2510.68元那我減免表里填多少合適
你好,這個(gè)金額是含稅的收入還是不含稅?
129300是含稅收入
129300÷1.03×1% 減免的填寫(xiě)這個(gè)的
那個(gè)附表1里填哪個(gè)呢老師。主表里填減免表里的數(shù)嗎
附表1是3%減易計(jì)稅銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě)。這個(gè)是銷(xiāo)售額填寫(xiě)129300÷1.03。
那主表里填哪個(gè)數(shù)呢
主表自動(dòng)取數(shù),你要填寫(xiě)哪一個(gè)銷(xiāo)售額也有減免稅款也有
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅和正常的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)是兩回事嗎,咋我有留抵他還讓我交稅?
你好,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,所以你需要正常交稅。
那他對(duì)應(yīng)的附加稅也得交?
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
收到感謝您
不用客氣,工作愉快。
那我咋做賬老師
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。