借成本或者費(fèi)用等科目 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
已經(jīng)認(rèn)證抵扣,后發(fā)現(xiàn)不能抵,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,后發(fā)現(xiàn)不能抵扣,可不可以在賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么出憑證
老師,進(jìn)項(xiàng)稅做賬,記在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里,后期發(fā)現(xiàn)不能抵扣,可是報(bào)稅時(shí),已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
老師,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
老師好,企業(yè)已經(jīng)認(rèn)證抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)具了紅字發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,分錄應(yīng)該怎么做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅
A公司向B公司租賃生產(chǎn)服裝的設(shè)備40萬(wàn),在轉(zhuǎn)租給c公司50萬(wàn),這種稅率是多少,賬務(wù)怎么處理,都是小規(guī)模企業(yè)
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司收到的發(fā)票上面對(duì)方開(kāi)給我們的商品明細(xì)跟送貨單不一致,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)需要怎么處理呢,從21年開(kāi)始都存在這種問(wèn)題。(但是就一家供應(yīng)商出現(xiàn)這種問(wèn)題)
老師,現(xiàn)金流量表上期金額指上月還是上年的,現(xiàn)在編的是2022年12月的
老師,如果我們采購(gòu)原材料500元,對(duì)方收15元運(yùn)費(fèi),開(kāi)給我515元的材料的發(fā)票,這樣合理嗎?那這個(gè)運(yùn)費(fèi)我是要加到材料成本里面嗎?
售后出差臨時(shí)買的工具,有的會(huì)退回,有的不支退回,這種公司怎么管理
老師你好,我們一月到6月開(kāi)了專票,從7月開(kāi)始才成了一般納稅人,那前面的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,上午好,按項(xiàng)目開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,繳納企業(yè)所得稅是怎么樣繳納?
老師,一個(gè)自然人注冊(cè)一家100%控股的a公司,還能再注冊(cè)另外一個(gè)100%控股的b公司嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,自己公司開(kāi)出銀行承兌匯票付貨款,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款—公司 貸:應(yīng)付票據(jù)—A公司. 對(duì)吧
老師,收到多支付員工的工資退回款,應(yīng)該怎么做賬?能借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
我不用給人家付錢了,還需要做成本嗎,
你要把錢退給別人呀,相當(dāng) 于這筆業(yè)務(wù)黃了
不用退的,就是這筆錢不用付了,然后抵扣也抵扣完了
那就是我上在面的分錄,不涉及往來(lái)