那個(gè)存在虛開(kāi)發(fā)票的問(wèn)題
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是那個(gè)我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個(gè)酒,這個(gè)酒是我們市場(chǎng)從一個(gè)酒廠進(jìn)的,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題,他可以給我們開(kāi)發(fā)票,我就是有進(jìn)項(xiàng),我也可以開(kāi)銷項(xiàng),但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個(gè)酒就怎么說(shuō)呢,就是不是這個(gè)完全是這個(gè)酒廠出的,他只不過(guò)說(shuō)白了,他就是把那個(gè)這個(gè)酒的那個(gè)液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開(kāi)不出來(lái)那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開(kāi)發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個(gè)酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對(duì)外賣,我要開(kāi)發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)的話,是不是這個(gè)不太合規(guī)?
請(qǐng)問(wèn)一下,賬上有一筆款是存貨,但是我們公司做軟件開(kāi)發(fā)的不存在存貨,這是之前找代賬做的,對(duì)方已經(jīng)找不到也不知道是什么,憑證都沒(méi)有,但是現(xiàn)在需要審計(jì),對(duì)方需要我們提供明細(xì)表,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理這個(gè)問(wèn)題
老師,您好,關(guān)于代銷的問(wèn)題要咨詢下,我們公司有代銷商品,供應(yīng)商先發(fā)貨,后根據(jù)實(shí)銷的商品開(kāi)發(fā)票的明細(xì)與之前的貨單明細(xì)無(wú)法一致有多少,如何做到貨物流一致,因?yàn)楣?yīng)商開(kāi)發(fā)票是根據(jù)實(shí)際已銷售的商品開(kāi),開(kāi)發(fā)票他們不再重開(kāi)發(fā)貨單,他們說(shuō)之前已開(kāi)過(guò)發(fā)貨單了,這樣我們就無(wú)法取得與發(fā)票明細(xì)一致的發(fā)貨單,我們應(yīng)怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師:我們有個(gè)供應(yīng)商給我們供的貨出現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題,然后我們兩家因?yàn)檫@個(gè)問(wèn)題打官司,現(xiàn)在法院已經(jīng)判對(duì)方付我們公司賠償款,但是對(duì)方喊我們公司給他開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)賠償款可以開(kāi)發(fā)票嗎?如果可以按什么開(kāi)嘞?
老師好,我公司之前銷售給一家公司的貨品,是我們先送貨,我們每個(gè)月按照這家公司提供的他們的銷售清單,給他們開(kāi)供貨發(fā)票,現(xiàn)在他們要把沒(méi)有銷售的貨品退回給我們,但是退貨的型號(hào)和數(shù)量與我們公司的庫(kù)存型號(hào)和數(shù)量不一致,請(qǐng)問(wèn)老師有什么辦法能夠從我們賬面上處理呢
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒(méi)有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
最好就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,讓供應(yīng)商重新開(kāi)不對(duì)的那一部分是吧 可以寫說(shuō)明之類的嗎?
是的,就是那樣處理
可以不改之前的嗎? 或者有沒(méi)有其他辦法調(diào)整一下。
必須要改的,貨物名稱跟實(shí)物不一致