借:應(yīng)付賬款—公司 貸:應(yīng)付票據(jù)—A公司 可以的
老師你好,請問我們公司收到A公司的承兌匯票時,借:應(yīng)收票據(jù)- A公司,貸:應(yīng)收賬款- A公司,如果到了承兌期直接借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)- A公司,如果背書轉(zhuǎn)讓借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:應(yīng)收票據(jù)- A,是這樣嗎公司
自己公司開出銀行承兌 然后預(yù)付設(shè)備款 請問開出是 借 其他貨幣資金 貸 銀行存款 付款的時候 借 預(yù)付賬款 貸 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付票據(jù)這個科目以后怎么平呢? 我的分錄有錯嗎?
請教一下,自己公司開銀行承兌匯票支付欠供應(yīng)商的貨款,供應(yīng)商下面本來有掛賬應(yīng)付賬款。
老師,開承兌 ,我們是先付銀行一半保證金,承兌到期日再扣剩余的一半。例如付A公司匯票30萬,開出承兌時,借:其他貨幣資金-保證金15萬 貸:銀行存款 15萬 借:應(yīng)付票據(jù) 30萬 貸:應(yīng)付賬款 30萬 請問 承兌到期日,銀行扣了剩下的15萬 分錄應(yīng)該怎么做
老師好,請問我們在銀行開具的銀行承兌匯票,用于支付我們供應(yīng)商的貨款,是不是分錄這樣做,借,應(yīng)付票據(jù)-銀行承兌匯票—浙商銀行,貸,應(yīng)付賬款
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
應(yīng)付賬款A(yù)公司 應(yīng)付票據(jù)A公司
是的,應(yīng)付賬款A(yù)公司 應(yīng)付票據(jù)A公司